你好,補繳上一年度的稅費,具體是什么稅款? 之前有做計提分錄嗎?
補繳以前年度的稅款 怎樣做會計分錄?
補繳上一年度的稅費怎么做會計分錄
補繳以前年度印花稅,會計分錄怎么做?
小企業(yè)會計準則,補繳上一年度企業(yè)所得稅26.27元,怎么做分錄?
年度匯算清繳補繳了上一年的企業(yè)所得稅會計分錄怎么做!
公司把工作餐費打給公司食堂,公司食堂單獨記賬,有專門賬戶,每餐12元,由公司負擔10元,個人負擔2元。公司負擔的錢已由個人打到食堂賬戶。我作為公司怎樣做賬。
老師您好,我們公司是做快消品飲料,有價值5000元的庫存商品因為過期要退回工廠銷毀處理,這批過期庫存商品工廠只能補3000元的庫存商品給我們,余下2000元要我們公司自己承擔?內帳憑證怎么樣做?
老師怎么算系統(tǒng)自動變一般納稅人,如果從今天算起是從去年的8月29號到今年的8月29號,如果不足500萬的就不會升一般納稅人
個人所得稅APP上是不是能代開車票的發(fā)票
老師你好,公司法人的房子無償給我公司使用,用公司的公戶繳納的物業(yè)費這樣可以嗎?這個中間需要什么資料
老師,我是同一控股下的兩個子公司合并,我是被合并公司,例如賬面有:貨幣資金100 應收賬款50 固定資產(chǎn)原值30累了折舊5 無形資產(chǎn)20應付賬款85短期借款100實收資本15未分配利潤5,我被合并公司怎么抵消這些分錄
我們購買再生料高低壓混合料,供應商的開票內容直接開*塑料制品*塑料顆粒,這樣的發(fā)票可以用嗎?
老師好,我在一家建筑公司上班,老板親戚名下有多家個體,平時會用一臺電腦往建筑公司開票,這樣會有風險嗎?個體是法人掃碼登錄的
老師,自制的白酒壞了,怎么處理?要辦哪些手續(xù)?由于溫度太高了
假如公司收到一張個人代開勞務發(fā)票金額5000元,公司需要代開代繳個人所得稅,那實際支付給他的金額是不是扣完個稅的金額
沒有做,就是漏掉2筆,印花和所得稅
你好 所得稅 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 印花稅 借:以前年度損益調整???,貸:銀行存款
好的,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
老師昨天說的問題,財務軟件中沒有以前年度損益調整這個科目那用什么科目呢
你好,通過? ? 利潤分配—未分配利潤? ? 科目代替
那對利潤表和財務報表的勾稽平衡關系不影響吧,之前用以前年度損益調整就會影響
你好,發(fā)生了??利潤分配—未分配利潤的情況下,計算利潤表和資產(chǎn)負債表關系的時候,就需要考慮調整分錄的影響
那個需要去改動表或者分錄呢
你好 所得稅 借:利潤分配—未分配利潤?,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 印花稅 借:利潤分配—未分配利潤??,貸:銀行存款 調整減少資產(chǎn)負債表的未分配利潤,同時減少貨幣資金
那貨幣資金和實際金額會不相符嗎
你好,不會導致不符啊?
老師,我按你的方法做了會計分錄后,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表中的未分配利潤期初數(shù)+利潤表中的凈利潤≠資產(chǎn)負債表期末年初數(shù),現(xiàn)在差異就差在我補繳的這幾筆稅上面,那是怎么回事?
請仔細看我回復的內容
那這個差異沒關系嗎,不用對報表做啥調整嗎?怕稅務局來查會問這類問題,因為之前也有會計說要調整報表,所以不知道聽誰的,也沒遇到過這種事
你好,發(fā)生了??利潤分配—未分配利潤的情況下,計算利潤表和資產(chǎn)負債表關系的時候,就需要考慮調整分錄的影響 差異剛好是調整的金額,就沒有問題的?
好的,謝謝老師,辛苦了
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。