同學(xué)您好,下個(gè)月的報(bào)稅期還可以申請(qǐng)退的
老師,我們是外貿(mào)公司,之前一直用FOB成交方式的,然后這一單客戶要用CFR,業(yè)務(wù)申報(bào)報(bào)關(guān)的資料如下圖,業(yè)務(wù)申報(bào)的報(bào)關(guān)資料,運(yùn)費(fèi)占到總金額的22%,這樣退稅有影響沒?有沒有規(guī)定比例?
老師好,我7.22第一次申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳退稅,結(jié)果被退回補(bǔ)充資料,我沒有提交資料,也沒有把這次申報(bào)作廢。到7.26我另外提交了一次申報(bào),現(xiàn)在顯示已完成。那我7.22申報(bào)那次現(xiàn)在需要作廢么,還是可以不用管他呢。一直顯示的退回補(bǔ)充資料。
外貿(mào)退稅如何0申報(bào)(因?yàn)槭状瓮硕愄峤毁Y料后老師說(shuō)跟下次一起退可是我們之后沒有外貿(mào)業(yè)務(wù)了)
請(qǐng)教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會(huì)查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項(xiàng)稅那個(gè)申報(bào)。還有是什么時(shí)候確認(rèn)退稅申報(bào)?報(bào)關(guān)單出來(lái)后的當(dāng)月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的綜合服務(wù)平臺(tái)勾選退稅嗎?
老師,我二月份申報(bào)了三項(xiàng)產(chǎn)品出口退稅,當(dāng)時(shí)有一項(xiàng)因?yàn)椴皇鞘状萎a(chǎn)品,批下來(lái)了兩筆,后來(lái)提供了資料那個(gè)首次產(chǎn)品的,目前一直沒收到這筆出口退稅款,我想問(wèn)下,出口退稅每月只審核一次嗎,問(wèn)了稅務(wù)局老師說(shuō)讓我報(bào)下次出口退稅時(shí)候,匯總數(shù)據(jù)就過(guò)來(lái)了,或者讓我再報(bào)個(gè)0申報(bào),匯總數(shù)據(jù)的時(shí)候也可以,可是0申報(bào)的時(shí)候不讓填數(shù)據(jù)啊,我想問(wèn)下這種情況怎么處理。
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開了
請(qǐng)問(wèn)為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營(yíng)業(yè)外收入50嗎
如何申請(qǐng)啊 再次提交?
已經(jīng)提交了一般不要另行重復(fù)提交的,等審批退稅即可