同學(xué)你好,不影響退稅。不過(guò)開(kāi)具出口發(fā)票的時(shí)候,先把CFR成交方式換成FOB方式,再計(jì)算人民幣。
老師好!我們一個(gè)客戶(hù)是外貿(mào)公司,我前兩天給客戶(hù)開(kāi)了一張發(fā)票,然后今天我自己發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)欄,第三行少打一個(gè)m,應(yīng)該是毫米,現(xiàn)在是米,發(fā)票上其他內(nèi)容都對(duì)的,然后給給他打電話(huà),他說(shuō)資料報(bào)上去,不知道能不能用,得問(wèn)下他們財(cái)務(wù)。后來(lái)沒(méi)有聯(lián)系我,這樣會(huì)對(duì)他們出口業(yè)務(wù)有影響嗎?
公司A與B公司是合作伙伴,A公司有資金,B公司沒(méi)資金,有設(shè)備有市場(chǎng),A公司負(fù)責(zé)出錢(qián)買(mǎi)原材料回來(lái)委托加工成產(chǎn)品銷(xiāo)售給B公司,然后再由B公司銷(xiāo)售給客戶(hù),現(xiàn)在有一次業(yè)務(wù)是外銷(xiāo)的,報(bào)關(guān)單上是用公司A和客戶(hù)用FOB方式報(bào)關(guān),款項(xiàng)是客戶(hù)付B公司(CIf價(jià)),B公司付A公司(FOB價(jià)),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是客戶(hù)向公司B購(gòu)貨(CIF),B公司向A公司購(gòu)貨,那我這個(gè)開(kāi)票要怎么開(kāi)呢?是根據(jù)報(bào)關(guān)單的來(lái)開(kāi)?這樣的話(huà)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們是外貿(mào)公司,之前一直用FOB成交方式的,然后這一單客戶(hù)要用CFR,業(yè)務(wù)申報(bào)報(bào)關(guān)的資料如下圖,業(yè)務(wù)申報(bào)的報(bào)關(guān)資料,運(yùn)費(fèi)占到總金額的22%,這樣退稅有影響沒(méi)?有沒(méi)有規(guī)定比例?
老師好,請(qǐng)教下您,就是我貸款買(mǎi)了房,之前都是商貸,現(xiàn)在轉(zhuǎn)公積金貸,然后銀行現(xiàn)在需要一個(gè)工資流水,但是呢,我目前還沒(méi)有上班,所以就沒(méi)有這個(gè)銀行流水,我弟弟有家公司,但是沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái),然后我是這家公司的監(jiān)事,那如果我想要這個(gè)銀行流水的話(huà),我怎么在我弟弟的公賬上走這個(gè)流水 ?發(fā)工資到我的銀行卡上,另外要申報(bào)個(gè)稅我這個(gè)我是知道的 ?但是疑惑的是,我第公司從成立都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,之前有問(wèn)過(guò)之前的財(cái)務(wù),說(shuō)是公司沒(méi)有核定個(gè)稅,所以就一直沒(méi)有去申報(bào)個(gè)稅 ?那這種情況怎么處理呢,老師 ?我是直接走流水,不申報(bào)個(gè)稅嗎還是
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買(mǎi)原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車(chē)12000的租車(chē)協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢(xún)下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
開(kāi)出口發(fā)票確認(rèn)收入時(shí)按FOB價(jià)確認(rèn)收入=CFR-運(yùn)費(fèi)是吧,確認(rèn)收入時(shí)分錄怎樣寫(xiě)呢?運(yùn)費(fèi)那個(gè)怎樣做分錄呢?
同學(xué)你好: 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款或者預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 運(yùn)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄不做。 后期收款時(shí)沖收入和應(yīng)收賬款的差額,計(jì)入?yún)R兌損益。
老師,比喻說(shuō)我報(bào)關(guān)單上CFR的價(jià)格是9210,運(yùn)費(fèi)1650,F(xiàn)OB=7560,我按FOB價(jià)7560確認(rèn)收入,借:應(yīng)收賬款9210 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7560,這中間還差運(yùn)費(fèi)1650怎么可能不做分錄呢?
同學(xué)你好,應(yīng)收賬款計(jì)入7560,不是9210.
但我們實(shí)際是收客戶(hù)的貨款7560+運(yùn)費(fèi)1650呀
同學(xué)你好,收入的匯率是出口當(dāng)月1日,實(shí)際收款結(jié)匯的匯率是另外一個(gè),差額小計(jì)入?yún)R兌損益,差額大,就沖減企業(yè)代支付運(yùn)費(fèi)。