您好,這種情況你就需要自己制作一個明細(xì)的表格來記錄一下。
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因?yàn)樘撻_讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實(shí)際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實(shí)際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實(shí)際的貨物,也實(shí)際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師好,我們公司買設(shè)備112萬,通過融資79萬,其余是公司付款。請問這會計處理如何做?長期應(yīng)付款是79萬嗎?還有,什么情況下確認(rèn)固定資產(chǎn)?是等銷售方開設(shè)備發(fā)票來嗎? 還有一個問題是,融資租金是不等額的。請問每個月付租金的時候如何分出本金和利息?合同上沒有利率,利率根據(jù)什么來算?什么時候確認(rèn)融資費(fèi)用?是等融資公司開出租金發(fā)票來嗎?
老師你好,想咨詢下如何快速準(zhǔn)確的對賬呢,有下單單號,發(fā)貨是跟下單號一致的,但是有個情況就是有時候沒有發(fā)貨,先開票的,還有是數(shù)量一致,可是金額不一致,我如何去對賬呢,有什么好的方法么?
老師你好,咨詢老師下,關(guān)于發(fā)票的金額,打款是按開票的金額來,還是說按合同來,為什么領(lǐng)導(dǎo)說合同發(fā)貨有時候少發(fā),有時候多發(fā)不準(zhǔn)確呢,那這個如何避免呢,對方打款的時候并未說明是那筆款,我又該如何準(zhǔn)確核對呢?
老師,因?yàn)槲覀兊暮贤痤~有時候一筆訂單金額比較大,有200多萬的,但是客戶要開發(fā)票,又一下子不能打款這么多過來,第一次打款了150萬,然后后面要開發(fā)票再打款,那我做憑證要把這個合同復(fù)印幾次來做嗎?因?yàn)榭赡馨l(fā)票分幾次開了,還有如果發(fā)票開具有些又是合并幾個合同一起開的,那我是把幾個合同放在一起做一筆憑證裝訂咯?
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運(yùn)營一個商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨?,物業(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項費(fèi)用,開票時可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
盈利能力分析的相關(guān)理論基礎(chǔ)
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表,能說下每列之間關(guān)系嗎
做一個項目投資測算,請問要計算5年的內(nèi)部收益率要怎么算
這個是應(yīng)該這樣做,但是現(xiàn)在問題是我如何去核對這開票金額跟打款金額對起來呢?
你只能讓對方給你們提供相應(yīng)的開票明細(xì),然后和你這邊兒付款的明細(xì)。