你好,那你就把剩下的申報了就可以。
老師您好,請問公司員工之前一直給他正常交工資繳納個稅,但是之后3個月就沒有正常發(fā)工資繳納個稅了,但從這個月開始這個員工又要正常發(fā)工資了然后公司想著把他之前3個月沒發(fā)的工資一起發(fā)放并繳納個稅,請問申報個稅的時候該怎么申報?
請問下,我們發(fā)工資最后兩個月一起發(fā),報個稅的話是每個月正常報還是也是等到兩個月并起來報,如果沒有發(fā)工資又報了當(dāng)月的個稅會有什么問題
這個月工資表也沒做出來,我申報個稅的時候就按全月申報的。 老板剛來說發(fā)半個月工資和下個月的一起發(fā),我下個月該咋申報? 申報半月?
我們上個月工資老板今天說連著下個月的一起發(fā),但是我15號前申報個稅的時候已經(jīng)按正常工資申報了,怎么辦? 如果下個月發(fā)兩個月工資的話就會繳納個稅的嗎?
老師你好,我們這個月打算20號發(fā)上個月的工資,但是個人所得稅申報期已經(jīng)過了,那20號發(fā)的上個月的工資可以在下個月15號前申報嗎?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進(jìn)項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
今年中級會計分錄不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?
今年cpa和中級會計分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯,會被額外扣分嗎?
10月1日起填報的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個1月份支付的是去年12月的這個也填到實際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會不會數(shù)據(jù)對不上?
記賬公司那種企業(yè),很多那種虛開發(fā)票采購成本不真實的,他們的銀行存款賬實相符嗎,他們銀行每個月賬上余額和實際一樣嗎
老師,有三個孩子,是不是個稅都可以申請附加扣除
這樣工資表和個稅不一致,會不會查?
這個你只是分開申報的,沒關(guān)系。
那我到時候做工資表23月就做一起了,只體現(xiàn)一個工資表,貼到3月份后面了,這樣可以的吧
對,沒問題,可以這么操作。