你好,同學(xué) 結(jié)轉(zhuǎn)損益是根據(jù)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)處理的。 不單是總帳科目結(jié)轉(zhuǎn)。
老師們,2020年的賬我還沒(méi)過(guò)賬沒(méi)結(jié)賬,我們使用的是金蝶云專(zhuān)業(yè)版的軟件,通常我做完賬是按照以下流程:過(guò)賬—結(jié)轉(zhuǎn)損益—過(guò)賬,都是自動(dòng)的,但是年底不是要不這個(gè)“本年利潤(rùn)”余額要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)”嗎?我是2020年7月份來(lái)這的,我查看了2019年的前任會(huì)計(jì)并沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)次科目,請(qǐng)問(wèn)老師我該不該將2020年12月末本年利潤(rùn)科目全部結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)軟件上按哪一步結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,這個(gè)問(wèn)題我還沒(méi)問(wèn)完的,麻煩您接著回答一下。您看下我上面說(shuō)的這個(gè)的問(wèn)題。上面那個(gè)老師說(shuō),選擇其中一個(gè)科目來(lái)沖。因?yàn)檫@家公司2020年-2022年的通行費(fèi)發(fā)票都是按照普通發(fā)票那種來(lái)入賬的,也沒(méi)有在認(rèn)證平臺(tái)里面去勾選認(rèn)證。如果我在這次勾選認(rèn)證1月份的時(shí)候,將2020年-2022年未勾選認(rèn)證的通行費(fèi)發(fā)票全部勾選認(rèn)證了。那我的賬也得在1月份作調(diào)整。但是,畢竟損益類(lèi)科目都是年末結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤(rùn)了的,是無(wú)余額的,老師說(shuō)是以前入的什么的科目,現(xiàn)在就沖哪個(gè)科目,但是我勾選下來(lái),有3000多的稅額需要沖減?,F(xiàn)在才1月份,管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-車(chē)輛使用費(fèi)這個(gè)科目在去年年底都結(jié)轉(zhuǎn)平了,沒(méi)有發(fā)生額給我用來(lái)沖減啊
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫(xiě)的呢還是不太懂哦我們公司有個(gè)稅負(fù)在里面,每個(gè)月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺(jué)得這里有重復(fù)的問(wèn)題吧平時(shí)每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)又重復(fù)了
老師您好,我覺(jué)得正常的話科目余額表應(yīng)該是圖一,不管一級(jí)科目還是末級(jí)科目損益類(lèi)科目都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)完,圖二是之前我們把比如說(shuō)管理費(fèi)用全放到期末結(jié)轉(zhuǎn)了,然后才導(dǎo)致一級(jí)科目都是平的,明細(xì)類(lèi)科目都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)去,您覺(jué)得哪種是對(duì)的,我個(gè)人感覺(jué)結(jié)轉(zhuǎn)的話不論是一級(jí)科目還是明細(xì)科目都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)走
老師,我們公司是一般納稅人選擇簡(jiǎn)易征收的,平時(shí)開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票也是3個(gè)點(diǎn)的,那如果收入,這個(gè)稅額的科目應(yīng)該怎么寫(xiě)的,這個(gè)是原來(lái)會(huì)計(jì)用的科目,我覺(jué)得用銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是錯(cuò)了,但是又不知道正確的科目怎么寫(xiě),忘老師指點(diǎn)迷津,然后月末應(yīng)該簡(jiǎn)易征收就不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧,因?yàn)楸旧磉M(jìn)項(xiàng)就不可以抵扣,然后我們是回收公司,全部都是個(gè)人,根本就沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣(mài)的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
你好,稅后滯納金在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,這23年發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在還能處理嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
平板的稅收編碼,是多少呢?
人力資源服務(wù)公司,增值稅一般納稅人,開(kāi)票金額假如為100萬(wàn),代發(fā)工資99萬(wàn),剩余1萬(wàn),按照財(cái)稅【2016】12號(hào)文是否符合減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,
老師,實(shí)收資本印花稅是按次申報(bào)嗎?
公司稅務(wù)注銷(xiāo)了,企業(yè)還能登錄電子稅務(wù)局嗎
4月份門(mén)診工傷 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-工傷醫(yī)療保險(xiǎn) 8082.4 醫(yī)保 借:應(yīng)收帳款-應(yīng)收醫(yī)療款-地方醫(yī)保 175793.85 工傷有16塊入醫(yī)保里了 調(diào)整后的分錄以及數(shù)應(yīng)該是什么
老師好,a公司和b公司有同一個(gè)股東,a公司和b公司之間的交易算不算關(guān)聯(lián)交易,匯算清繳時(shí)要不要填關(guān)聯(lián)交易那個(gè)表,a公司的分公司和b公司算不算關(guān)聯(lián)交易,a公司的分公司用不用填關(guān)聯(lián)交易那張表
所以我的認(rèn)為是對(duì)的?
對(duì)的,你的是對(duì)的 實(shí)務(wù)中都是明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)
正常情況下,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)完如圖一所示
對(duì)的,正常情況是圖一的