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老師,個稅更正怎么做?具體有哪些步驟,需要注意什么?

2023-02-25 19:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-25 19:51

自然人電子稅務(wù)局選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,找左邊報表報送右邊的更正申報

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快賬用戶2508 追問 2023-02-25 19:52

有什么特別需要注意的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-25 19:55

需要增加人員的,需要去稅務(wù)局申報,自己申報不了,其他的都可以自己申報,如果需要退稅的,你問一下你稅務(wù)局那邊給退稅吧,大部分是不給退,留著以后抵扣。

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自然人電子稅務(wù)局選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,找左邊報表報送右邊的更正申報
2023-02-25
您好,變更法人,這個是不需要交稅的,就是正常做申請表就可以
2024-03-11
1.插入電子口岸IC卡,登錄中國電子口岸點擊“出口退稅聯(lián)網(wǎng)稽查” 2.點擊報關(guān)單查詢下載,報關(guān)單類型選擇“結(jié)關(guān)報關(guān)單”,出口日期只能按月查找,確認(rèn)無誤后下載電子信息(后綴為XML的文件)注:出口退稅模塊下載的電子報關(guān)單信息,千萬不可以打開?。?!一旦雙擊點開,文件就壞了。 3.下載出口退稅客戶端工具,將剛剛下載的電子報關(guān)單信息解密!注意:輸入的口岸卡密碼必須與下載報關(guān)單時所用的電子口岸卡對應(yīng)一致! 四:生產(chǎn)企業(yè)一般貿(mào)易出口退稅申報流程: 1.接下來就是最重要的申報流程,登錄“中國(上海)國際貿(mào)易單一窗口3.0”(后續(xù)申請好無紙化U盾在這里需要拔出電子口岸IC卡,插入U盾),右上角選擇應(yīng)用—支付結(jié)算—出口退稅在線申報 2.點擊出口退稅在線申報后,會出現(xiàn)如下小窗口,請確認(rèn)設(shè)備正常(首次申報時會打×)及申報所屬期(所屬期手工填寫)以前每月都要申報出口退稅,如果當(dāng)月不申報退稅也必須做零申報操作,但是現(xiàn)在不需要零申報,所以所屬期可能會跳錯,需手動調(diào)整。 3.點擊外部信息-報關(guān)單采集 4.點擊“導(dǎo)入”你已經(jīng)下載保存到本地的報關(guān)單信息(上面已經(jīng)用海關(guān)處理器處理過的文件),勾選本期要申報的數(shù)據(jù),再按右上角“退稅”,在跳出的窗口中確認(rèn)申報日期: 5.退稅申報——出口貨物明細(xì)采集: 6.根據(jù)公司確認(rèn)收入的日期和開的普通零稅率發(fā)票修改報關(guān)單信息: (1) 原幣匯率:按照開票的匯率錄入 (2) 記銷售日期:公司實際確認(rèn)收入日期 (3) 出口發(fā)票號:開具的普通發(fā)票的發(fā)票號碼 修改后,系統(tǒng)會根據(jù)征稅率、退稅率,生成征退稅差額(這個差額在增值稅申報時,填寫在進(jìn)項轉(zhuǎn)出相應(yīng)欄目下) 7.當(dāng)月增值稅申報,出口退稅申報一般在增值稅申報成功之后! 8.增值稅申報完成后,生成退稅申報數(shù)據(jù): 9.選擇所屬期以后—“一鍵生成匯總”—“數(shù)據(jù)一致性檢查”—“生成申報數(shù)據(jù)” “納稅表出口銷售累加”填寫本次申報出口退稅銷售額(人民幣),“期末留底稅額”填寫本期已申報增值稅留底稅額。 10.確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后,點擊“遠(yuǎn)程申報”—(僅數(shù)據(jù)自檢),然后系統(tǒng)審核完會有個反饋,反饋沒疑點的話,轉(zhuǎn)正式申報。 11.如果申報審核不通過,需要修改數(shù)據(jù),請點擊退稅申報—數(shù)據(jù)申報—“撤銷已申報數(shù)據(jù)”,更正數(shù)據(jù)后重新申報 12.審核完成后,因為是首次申報出口退稅,退稅老師第一次會要求你將本次退稅相關(guān)的紙質(zhì)資料提交老師處,老師審核無誤后,退稅款就會自動入賬到公司賬戶!后續(xù)就可以申請無紙化U盾了。
2021-08-30
您好,同學(xué),您是一般納稅人還是小規(guī)模,注銷是,工商,稅務(wù),銀行,大體這個流程
2020-11-24
第一步:登錄電子稅務(wù)局,點擊【注銷前置事項辦理套餐】菜單,進(jìn)入注銷登記引導(dǎo)頁;   第二步:點擊【注銷預(yù)檢】按鈕可對未辦結(jié)事項進(jìn)行展示,處理完未辦結(jié)事項后,再辦理注銷登記。   第三步:處理完欠稅、處罰、逾期未申報后,可以進(jìn)行【企業(yè)所得稅清算報備】;點擊【我要清算報備】,進(jìn)入填寫清算報備頁面,錄完企業(yè)所得稅清算報備信息后,點擊【下一步】,清算報備提交成功。   第四步:企業(yè)所得稅清算報備后,進(jìn)行當(dāng)期征期和當(dāng)期屬期申報,點擊套餐中的當(dāng)期申報,如報表有誤,可點擊【我要更正】或【我要作廢】,可對申報表進(jìn)行作廢和更正。   第五步:可點擊【我要清算申報】申報完成后,可點擊⑤或下一步按鈕再次進(jìn)入注銷預(yù)檢,對未辦結(jié)事項進(jìn)行檢測,如果沒有未辦結(jié)事項,則可以進(jìn)行注銷。   第六步:納稅人點擊“確定”按鈕,進(jìn)入到原注銷稅務(wù)登記預(yù)檢模塊,點擊“我要辦理”進(jìn)入原注銷稅務(wù)登記申請表。上傳附送資料,確認(rèn)填寫無誤后,點擊“下一步”按鈕,提交申請表。提交注銷申請后,產(chǎn)生受理回執(zhí)單,等待稅務(wù)人員受理后在“事項進(jìn)度管理”查詢受理結(jié)果。   第七步:納稅人可在電子稅務(wù)局的“我要查詢”—“涉稅文書查簽”模塊中簽收《清稅證明》通知書。在操作列中查看《清稅證明》具體信息。
2024-10-10
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