 
                            你好,只有當(dāng)月才可以作廢,跨月是無法作廢的?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好跨月專用發(fā)票怎么作廢,在哪里去作廢
發(fā)票當(dāng)月作廢及跨月作廢了(專票和普票),應(yīng)怎樣做賬?
老師,普票當(dāng)月可以作廢嗎,跨月可以紅沖嗎,和專票一樣嗎
#提問,老師專票開錯沒跨月處理方法和普票一樣嗎?是直接作廢嗎?
老師,增值稅專票和普票當(dāng)月作廢是不是都不需要做賬務(wù)處理,直接作廢就可以?當(dāng)月作廢的專普票處理方法一樣?
 
                老師,今年的費用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時,這個發(fā)票可以作為今年的費用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費,由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時候,這個賬怎么處理呢
22年的審計報表是不是要把( 比如23年補繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時間年檢”,是什么情況,年檢跟報送年報是一回事兒嗎
S局認定我公司2023年度外購商品贈送客戶計入銷售費用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時會計分錄為借:銷售費用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,借方應(yīng)計入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個點開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負率大概是多少
普票跨月開負數(shù)是嗎
你好,專票和普票,跨月發(fā)現(xiàn)錯誤,都是開具負數(shù)啊?
專票是跨不跨月都是開紅字發(fā)票是嗎
是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎?
專票不管當(dāng)月還是跨月要重開就要先開紅字專票,普票是當(dāng)月作廢重開快月就開負數(shù)是這意思嗎
是專票不管當(dāng)月還是跨月都要開紅字,普票是當(dāng)著作廢跨月負數(shù)嗎
你好,專票和普票,跨月發(fā)現(xiàn)錯誤,都是開具負數(shù)。 專票和普票,當(dāng)月發(fā)現(xiàn)錯誤,就是作廢,專用發(fā)票也不需要紅沖啊?