同學(xué)你好 問(wèn)題不完整
某企業(yè)2021年12月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1、投資者投入價(jià)值50000元的現(xiàn)金。2、向銀行借入3年期借款160000元,存入銀行。(1/23、購(gòu)入甲、乙兩種材料,甲材料250噸,買(mǎi)價(jià)計(jì)8000元;乙材料500噸,買(mǎi)價(jià)計(jì)2000元;增值稅共計(jì)1300元,運(yùn)雜費(fèi)750元。貨款及運(yùn)雜費(fèi)全部用銀行存款支付。(運(yùn)雜費(fèi)按重量比例分配于甲、乙兩材料)。4、售出A產(chǎn)品1000件,每件售價(jià)300元,適用的增值稅稅率為13%,貨款當(dāng)即收到,存入銀行。5、上述購(gòu)入材料驗(yàn)收入庫(kù),按實(shí)際成本入賬。6、倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料15000元;生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料10000元;車(chē)間一般耗料1000元;廠部一般耗料500元。7、以銀行存款支付車(chē)間辦公費(fèi)100元,廠部辦公費(fèi)200元。8、出售B產(chǎn)品2000件,每件售價(jià)200元,適用的增值稅稅率為13%,貨款尚未收到。9、用現(xiàn)金支付銷(xiāo)售產(chǎn)品運(yùn)雜費(fèi)2500元。10、計(jì)提短期借款利息1500元。11、支付所得稅滯納金10000元。
實(shí)訓(xùn)資料:-、某企業(yè)2021年4月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:日,從銀行借款200000元,期限3年,已存入銀行。2)3日,購(gòu)入材料-批,價(jià)值50收人庫(kù),貨款以銀行存款支付。(3)5日,從銀行提取現(xiàn)金1000元備用。(4)6日,采購(gòu)員王平出差,預(yù)借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金支付。5)9日,購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,均以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(6)本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料30000元,車(chē)間一般消耗領(lǐng)用材料5000元,企業(yè)行政管理部門(mén)]領(lǐng)用材料2000元(7)10日,銷(xiāo)售A產(chǎn)品--批給甲公司,銷(xiāo)貨款100000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本為60000元。(8)12日,采購(gòu)員王平出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)3800元,現(xiàn)金余款1200元退回。(9)14日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,增值稅為1200元。(10)15日,收到10日銷(xiāo)售A產(chǎn)品的貨款,存入銀行。(11)20日,以現(xiàn)金支付違約金500元。(12
實(shí)訓(xùn)資料:-、某企業(yè)2021年4月發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:日,從銀行借款200000元,期限3年,已存入銀行。2)3日,購(gòu)入材料-批,價(jià)值50000元,稅率13%,材料已驗(yàn)收人庫(kù),貨款以銀行存款支付。(3)5日,從銀行提取現(xiàn)金1000元備用。(4)6日,采購(gòu)員王平出差,預(yù)借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金支付。5)9日,購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,均以銀行存款支付,設(shè)備已交付使用。(6)本月倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料如下:生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用材料40000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料30000元,車(chē)間一般消耗領(lǐng)用材料5000元,企業(yè)行政管理部門(mén)]領(lǐng)用材料2000元(7)10日,銷(xiāo)售A產(chǎn)品--批給甲公司,銷(xiāo)貨款100000元,增值稅稅率13%,價(jià)稅款均未收到,該批A產(chǎn)品實(shí)際成本為60000元。(8)12日,采購(gòu)員王平出差回來(lái)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)3800元,現(xiàn)金余款1200元退回。(9)14日,用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,增值稅為1200元。(10)15日,收到10日銷(xiāo)售A產(chǎn)品的貨款,存入銀行。(11)20日沒(méi)有
1.購(gòu)入材料一批,價(jià)款8萬(wàn)元,增值增值稅稅款10400元,以銀行存款支付50%,余款暫欠,材料暫未收到2.以現(xiàn)金支付上述材料的運(yùn)雜費(fèi)400元3.上述材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本4.發(fā)放本月職工工資4萬(wàn)元5.利用材料136400元,其中A產(chǎn)品耗用81000元,B產(chǎn)品耗用43500元,車(chē)間耗用6400元,公司行政管理部門(mén)耗用5500元6.銷(xiāo)售a產(chǎn)品500件,價(jià)款9萬(wàn)元,增值增值稅稅款11700元,款項(xiàng)已收到并存入銀行7.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)1800元8.以銀行存款支付生產(chǎn)設(shè)備修理費(fèi)1500元,法律咨詢(xún)費(fèi)3000元9.銷(xiāo)售b產(chǎn)品500件,價(jià)款6萬(wàn)元,增值稅稅款7800元,款項(xiàng)尚未收到10.以銀行存款支付本月銷(xiāo)售產(chǎn)品包裝費(fèi)1200元
1.購(gòu)入材料一批價(jià)款8萬(wàn)元,增值稅稅款10,400元,以銀行存款支付50%,余款暫欠材料暫未收到2.以現(xiàn)金支付上述材料的運(yùn)雜費(fèi)400元3.上述材料驗(yàn)收入庫(kù),結(jié)轉(zhuǎn)其采購(gòu)成本4.發(fā)放本月職工工資4萬(wàn)元5.領(lǐng)用材料136400元,其中a產(chǎn)品耗用81000元,b產(chǎn)品耗用43500元,車(chē)間耗用6400元,公司行政管理部門(mén)耗用5500元6.銷(xiāo)售a產(chǎn)品500件,價(jià)款9萬(wàn)元,增值稅稅款11700元,款項(xiàng)已收到并存入銀行7.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)1800元8.以銀行存款支付生產(chǎn)設(shè)備修理費(fèi)1500元,法律咨詢(xún)費(fèi)3000元9.銷(xiāo)售b產(chǎn)品500件,價(jià)款6萬(wàn)元,增值稅稅款7800元,款項(xiàng)尚未收到10.以銀行存款支付本月銷(xiāo)售產(chǎn)品包裝費(fèi)1200元上課在做題,不會(huì)
房開(kāi)企業(yè)回遷房開(kāi)具發(fā)票,是按成本開(kāi)票還是同類(lèi)房屋按平均售價(jià)開(kāi)票?
老師江蘇這邊社保漲繳費(fèi)基數(shù)了,我們老板名下有AB兩家公司,原來(lái)大部分員工都是跟A簽的合同,現(xiàn)在我在9月30號(hào)之前讓員工從A公司離職,跟B公司簽勞動(dòng)合同?這樣是不是員工離職就不需要補(bǔ)繳社保了?這樣操做會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
什么是買(mǎi)單報(bào)關(guān)? 什么是1039報(bào)關(guān)?
12330網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物收匯的,可不可以退稅?
老師,報(bào)關(guān)單中的申報(bào)要素究竟是根據(jù)發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)還是根據(jù)hs編碼填寫(xiě)? 我的理解是知道產(chǎn)品信息,然后通過(guò)海關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)這產(chǎn)品的Hs編碼,然后這個(gè)編碼對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品全部信息! 但有個(gè)疑問(wèn)就是如果編碼出來(lái)的信息與發(fā)票有點(diǎn)不相符,以誰(shuí)為主? 查詢(xún)編碼是從海關(guān)網(wǎng)站查詢(xún)嗎?
老師已經(jīng)出票的飛機(jī)票,突然取消了航班,這個(gè)錢(qián)找誰(shuí)退呢?
公司租用辦公室作為使用權(quán)資產(chǎn),一直都有做折舊和算利息,但是8月簽了補(bǔ)充協(xié)議退租了一間辦公室,租金從8月開(kāi)始就減少了一部分,但是8月沒(méi)有重新計(jì)量,現(xiàn)在9月了要求重新計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么計(jì)算呢?8月錯(cuò)誤的折舊和利息又該如何處理呢?
出納實(shí)操課,有沒(méi)有發(fā)紙質(zhì)的資料。
老師,從公戶上提備用金給出納,那如果沒(méi)有發(fā)票的,出納也付了錢(qián)。給報(bào)銷(xiāo)了。外賬要怎么做賬呢?
您好~想咨詢(xún)下,有了解海南財(cái)稅處理方面的老師嗎?