同學(xué)你好 你的問題是什么
(1)收到W投資者追加投資1000 000元,存入銀行。 (2)向工商銀行借入3000 000元流動(dòng)資金借款,存入企業(yè)銀行賬戶。 (3)購入A材料2 500千克,買價(jià)50 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6 500元,款項(xiàng)通過銀行付訖,材料尚未入庫。 (4)上述A材料已驗(yàn)收入庫,按其實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬。 (5)倉庫發(fā)出A材料,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用材料50 000元,車間一般耗用材料 4 000元,廠部行政管理部門耗用材料6 000元。 (6) 購入機(jī)器一臺(tái)買價(jià)200 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額26000元,運(yùn)費(fèi)7500元,包裝費(fèi)1800元,保險(xiǎn)費(fèi)700元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,機(jī)器運(yùn)達(dá)企業(yè),不需要安裝,直接交付車間使用。 (7)以銀行存款40000元發(fā)放本月工資。 (8)收到上海甲工廠預(yù)付的購買甲產(chǎn)品貨款100 000元,存入銀行。 (9)售出甲產(chǎn)品240件,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26000元,貨款已預(yù)收100 000元,其余額也收到款項(xiàng),存入銀行。 (10)以銀行存款支付當(dāng)月水電費(fèi)4 000元,其中車間水電費(fèi)3 000元,廠部行政管理部門水電費(fèi)1 000元。
寫會(huì)計(jì)分錄1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)400元。3.上項(xiàng)材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價(jià)款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項(xiàng)收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費(fèi)30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項(xiàng)尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。
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寫會(huì)計(jì)分錄:1.向海通公司購入材料,貨款80000元和發(fā)票上增值稅額13600元,先以銀行存款支付一半。2.以現(xiàn)金支付上項(xiàng)材料的運(yùn)雜費(fèi)400元。3.上項(xiàng)材料驗(yàn)收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其采購成本。4.銷售經(jīng)理李凡預(yù)借差旅費(fèi)2000元,財(cái)務(wù)部門以現(xiàn)金付訖。5.從銀行提取現(xiàn)金50000元。6.以現(xiàn)金50000元發(fā)放本月職工工資。7.領(lǐng)用材料146000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品用82000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品用54000元,車間一般消耗用6400元,行政管理部門消耗3600元。8.銷售甲產(chǎn)品500件,價(jià)款120000元和發(fā)票上增值稅額20400元,款項(xiàng)收到存入銀行。9.以銀行存款支付本廠附屬技校經(jīng)費(fèi)30000元。10.以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用2800元。11.以現(xiàn)金支付法律咨詢費(fèi)300元。12.銷售給唐明超市乙產(chǎn)品400件,貨款60000元和發(fā)票上增值稅額10200元,款項(xiàng)尚未收到。13.以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品的包裝費(fèi)2000元和增值稅額340元。
告訴我材料一批,價(jià)款40000元,增值稅稅款5200元,以銀行存款付50%貨款,余額暫欠 以上現(xiàn)金支付上述材料的運(yùn)雜費(fèi)600元 上述材料驗(yàn)收入庫轉(zhuǎn)結(jié)其采購成本 從銀行提取現(xiàn)金20000元 一現(xiàn)金20000元發(fā)放本月職工工資 領(lǐng)用材料136400元,其中,a產(chǎn)品耗用81000元 B產(chǎn)品耗用43500元,車間修理費(fèi)用6400元,公司行政管理部門耗用5500元 以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)2000元 銷售a產(chǎn)品500件,價(jià)款80000元 增值稅稅款10400元,款項(xiàng)已收到,并存入銀行 以銀行存款支付生產(chǎn)設(shè)備修理費(fèi)2500元,咨詢費(fèi)用2000元 銷售b產(chǎn)品500件價(jià)款50000元,增值稅稅款6500元,款項(xiàng)尚未收到 以銀行存款支付本月銷售產(chǎn)品包裝費(fèi)1400元分配本月應(yīng)付電費(fèi)7000元,其中a產(chǎn)品耗用3000元,產(chǎn)品好用2500元,車間好用1000元,公司行政管理部門耗用500元 分配本月職工工資40000元,其中生產(chǎn)a產(chǎn)品工人工資15000元 產(chǎn)品工人工資20000元,車間管理人員工資1700元,公司行政管理人員工資3300元
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?