借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款。

老師你好 我是建筑施工企業(yè) 甲方將工程款打入農(nóng)民工工資專戶 勞務(wù)公司委托我公司代開(kāi)工資 發(fā)票已開(kāi) 部分款付給勞務(wù)公司 另一部分農(nóng)民工工資由我公司經(jīng)農(nóng)民工工資專戶付給工人 請(qǐng)問(wèn)如何做賬務(wù)處理 謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)業(yè)主代付施工方下一勞務(wù)公司農(nóng)民工工資,制定工資表時(shí)和發(fā)放工資時(shí)如何做賬?謝謝
老師好!請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代發(fā)工資如何做賬,會(huì)計(jì)科目?并如何申報(bào)工資?按常規(guī)企業(yè)固定員工那樣申報(bào)代發(fā)員工工資嗎?謝謝!
老師,我公司是一家建安公司,農(nóng)民工平臺(tái)發(fā)放農(nóng)民工工資的時(shí)候,用工資表入的賬,借:工程施工-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款;過(guò)后對(duì)方又給我開(kāi)了發(fā)票 如何賬務(wù)處理呢?
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎


施工方如何做賬?謝謝
借工程施工勞務(wù)費(fèi),貸銀行存款。
銀行存款沒(méi)有變化???
你好,沒(méi)有變化的發(fā)票是勞務(wù)公司給他開(kāi)的,銀行存款,他是支付給個(gè)人出一個(gè)委托書(shū),沒(méi)有關(guān)系,不影響。
施工方承包了業(yè)主的工程,勞務(wù)公司承接施工方的勞務(wù)部分,勞務(wù)公司造農(nóng)民工工資表合計(jì)10萬(wàn),業(yè)主直接支付給農(nóng)民工10萬(wàn),施工方這只有工資表和業(yè)主的銀行回單復(fù)印件
不可以的,需要有發(fā)票,這個(gè)屬于勞務(wù)費(fèi),有發(fā)票才可以抵扣所得稅。