可以的,可以這么做。
小規(guī)模,4月開(kāi)了兩張專票,其中有一張9萬(wàn)是要作廢的,但是當(dāng)時(shí)在稅盤(pán)沒(méi)有點(diǎn)作廢,所以在7月的時(shí)候,本來(lái)作廢的那張專票就得交稅,7月也開(kāi)了這張發(fā)票的紅字發(fā)票,但是這個(gè)季度開(kāi)的正數(shù)發(fā)票比紅字發(fā)票金額小,退稅也比較難,那我可不可以再開(kāi)回一張9萬(wàn)正數(shù)發(fā)票,等到開(kāi)正數(shù)金額比這張9萬(wàn)發(fā)票金額大的時(shí)候,我再開(kāi)9萬(wàn)紅字發(fā)票抵減。
老師你好! 比如說(shuō) 我開(kāi)增值稅發(fā)票13%的稅! 我開(kāi)票金額為貨款100+13萬(wàn)的稅 票面總金額為113萬(wàn) 然后對(duì)方付公賬113萬(wàn)。我收到錢(qián)后 我應(yīng)該繳納113萬(wàn)的稅還是100萬(wàn)的稅
老師,我現(xiàn)在需要開(kāi)增值稅專用發(fā)票,是萬(wàn)元版的,每張發(fā)票最多有三項(xiàng)商品,每項(xiàng)商品的金額都不一樣,例如我要開(kāi)的發(fā)票總金額為64170,其中倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)為50800,水電費(fèi)為8170,管理費(fèi)為5200我要怎么分?jǐn)偟矫恳粡埲f(wàn)元版的專用發(fā)票上呀
開(kāi)增值稅專票,我把我應(yīng)該開(kāi)的總金額分開(kāi)填寫(xiě)可以嗎 比如說(shuō),我需要一共開(kāi)18萬(wàn),我的專票額度為10萬(wàn),我開(kāi)兩張單價(jià)為9萬(wàn),金額為9萬(wàn)的發(fā)票有影響嗎
老師我們是4s店鋪一級(jí)商賣車的,現(xiàn)在調(diào)撥車輛給二級(jí)商,一臺(tái)車價(jià)稅合計(jì)17萬(wàn),但增值稅專票額度只能一張發(fā)票開(kāi)9萬(wàn)多,我這是申請(qǐng)百萬(wàn)額度還是說(shuō)可以一臺(tái)車開(kāi)兩張?jiān)鲋刀悓F苯痤~?第二個(gè)問(wèn)題上海這邊有政策規(guī)定必須一臺(tái)車開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師