這個(gè)是國(guó)外的嗎?如果是的話,對(duì)方給你形式發(fā)票也可以。

就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)是兩個(gè)人操作,阿包增值稅是我另外一個(gè)同事,然后那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái),然后那個(gè)勾選是我來(lái)操作,但是那個(gè)我們那個(gè)同事,她以為我增值稅平臺(tái)那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過(guò)了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒(méi)有操作,還沒(méi)有那個(gè)發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會(huì)會(huì)不會(huì)對(duì)那個(gè)我們這個(gè)報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個(gè)增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個(gè)增值稅認(rèn)證平臺(tái)就是勾選那邊,我看好像是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒(méi)有開(kāi),開(kāi)具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來(lái)都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒(méi)有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請(qǐng)把他把那個(gè)報(bào)的增值稅撤回重新那個(gè)再勾選呢,還是說(shuō)我七月份我不勾選也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒(méi)有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺(tái)卻沒(méi)有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒(méi)有關(guān)系,還是說(shuō)必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師您好, 我想請(qǐng)教關(guān)于全盤(pán)會(huì)計(jì)的每月工作流程(工作內(nèi)容)是不是如下列所示: 1. 每月根據(jù)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)做相關(guān)的記賬憑證,月底會(huì)自動(dòng)出相關(guān)的報(bào)表 2. 每月在航天開(kāi)票系統(tǒng)或者將來(lái)的稅務(wù)UK系統(tǒng)開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,月底導(dǎo)出銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票清單 3.每月登錄增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)(廣東),進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證,然后打印認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單 4. 每月進(jìn)入國(guó)家稅務(wù)總局廣東省電子稅務(wù)局,根據(jù)相關(guān)的金額先填寫(xiě)納稅報(bào)表,再納稅申報(bào),后繳費(fèi)就完成 5. 每月在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端,進(jìn)行申報(bào)人個(gè)所得稅 以上就是每個(gè)月全盤(pán)會(huì)計(jì)人員需要處理工作的流程嗎?是否理解正確,是否有需要補(bǔ)充的,麻煩老師請(qǐng)教一下,十分謝謝!
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒(méi)有收入,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票都沒(méi)抵扣,直接進(jìn)了費(fèi)用,也沒(méi)在平臺(tái)認(rèn)證。我想咨詢(xún)一下,如果不認(rèn)證會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?不抵扣也必須認(rèn)證嗎?抵扣聯(lián)是單獨(dú)存放,還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬?謝謝
某縣城的某化妝品有限公司是一個(gè)從事化妝品生產(chǎn)、進(jìn)口和銷(xiāo)售的企業(yè)。該公司為增值稅一般納稅人。該化妝品公司2021年12月的主要購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)如下:1.從國(guó)外進(jìn)口一批化妝品,海關(guān)核定的到岸價(jià)格折合人民幣為80萬(wàn)元,公司按規(guī)定向海關(guān)繳納了關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅和增值稅,并取得了相關(guān)完稅憑證。2.從國(guó)內(nèi)其他企業(yè)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用的原料、生產(chǎn)用電力、生產(chǎn)用水、生產(chǎn)用包裝機(jī),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅稅額共40萬(wàn)元。3.從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)免稅的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)化妝品,開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用收購(gòu)憑證注明收購(gòu)金額為5萬(wàn)元。4.公司將進(jìn)口化妝品的80%與國(guó)內(nèi)購(gòu)進(jìn)的原料及農(nóng)產(chǎn)品重新加工成成套化妝品,當(dāng)月銷(xiāo)售給其他商場(chǎng)并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)收不含稅銷(xiāo)售額700萬(wàn)元,由于月底前收回了全部貨款,給購(gòu)貨方2%的折扣,實(shí)收貨款686萬(wàn)元;直接銷(xiāo)售給消費(fèi)者個(gè)人,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷(xiāo)售額50萬(wàn)元;其余作為職工福利發(fā)放給職工個(gè)人,按同類(lèi)化妝品銷(xiāo)售價(jià)格計(jì)算的不含增值稅的銷(xiāo)售價(jià)格為60萬(wàn)元,其生產(chǎn)成本為40萬(wàn)元。已知:化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為15%,關(guān)稅稅率為25%,成本利潤(rùn)率5%,所有扣稅憑證均通過(guò)了稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。請(qǐng)完成以下
你好老師請(qǐng)問(wèn)一下。我們?cè)趤嗰R孫平臺(tái)上購(gòu)買(mǎi)的一些商品,如果要取得增值稅發(fā)票,是不是必須要清關(guān)繳納關(guān)稅取得海關(guān)繳稅憑證才可以認(rèn)證,如果不走這一步,直接在亞馬孫平臺(tái)取得的清單是不是不能作為原始憑證
老師,請(qǐng)問(wèn)公司統(tǒng)一充值油卡是算交通費(fèi)還是福利費(fèi)
收到發(fā)票的業(yè)務(wù)怎么做分錄?
老師,租金總額是43692,土地使用稅3972,5000是保證金,20000是股東墊付,銀行實(shí)際付款是28692元分錄是:借預(yù)付賬款38692借其他應(yīng)收款-保證金5000貸銀行存款28692貸其他應(yīng)付款-股東20000貸營(yíng)業(yè)外支出8972分錄不平,不知道哪里不對(duì),請(qǐng)加權(quán)老師解答
老師怎么查詢(xún)公司扣單位社保沒(méi)有? 怎么扣單位社保呢? 謝謝老師
老師,美元戶(hù)余額和賬面余額可要保持一致
老師,麻煩問(wèn)一下,合作社馬鈴薯銷(xiāo)售,蔬菜銷(xiāo)售,肥料銷(xiāo)售,樹(shù)苗銷(xiāo)售都可以開(kāi)增值稅免稅票嗎,企業(yè)所得稅也是免嗎
基建期,固定資產(chǎn)折舊費(fèi)是計(jì)入在建工程-折舊嗎
業(yè)務(wù)部沒(méi)有底薪但是公司幫交社保,個(gè)人部分年終獎(jiǎng)扣,如何做賬
老師 我們公司的法人替 代另一個(gè)公司掛往來(lái)怎么做賬 那個(gè)公司司法凍結(jié)了 也是同個(gè)老板
我們是委托外面的公司報(bào)關(guān)的,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩張海關(guān)繳款書(shū) 公司名不對(duì),導(dǎo)致我們公司認(rèn)證不了進(jìn)項(xiàng)稅。這是誰(shuí)的問(wèn)題?


是的,可是那這樣怎么抵扣增值稅呢?
貨物不經(jīng)過(guò)國(guó)內(nèi),直接在國(guó)外發(fā)貨
你好,增值稅沒(méi)法抵扣的。
需要報(bào)關(guān)才可以的
就是只能做成本?
需要繳納增值稅和關(guān)稅。
意思就是說(shuō)他只能先在這個(gè)國(guó)外的平臺(tái)進(jìn)貨,到國(guó)內(nèi)來(lái)先繳納增值稅和關(guān)稅,然后再去出口,然后取得海關(guān)繳稅憑證。才可以去呃抵扣這個(gè)增值稅,然后再來(lái)退稅,是這個(gè)意思吧?不行
你好,先購(gòu)入,購(gòu)入貨物的時(shí)候,你需要報(bào)關(guān),然后繳納了關(guān)稅和增值稅,你繳納的這個(gè)增值稅取得了今口增值稅交款書(shū),待抵扣你銷(xiāo)售出去的增值稅。
好的,我明白了,謝謝
不用客氣,工作愉快。