你好,對(duì)的,是的。小規(guī)模納稅人是1%。
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,培訓(xùn)資質(zhì)落在我們公司名下的一個(gè)培訓(xùn)學(xué)校上,培訓(xùn)學(xué)校是子公司且是獨(dú)立法人,培訓(xùn)學(xué)校是才辦好的,所以之前發(fā)生的費(fèi)用全是計(jì)入到我們公司里面,之前沒(méi)有收入,現(xiàn)在我們以培訓(xùn)學(xué)校的名義跟客戶簽了合同,業(yè)務(wù)已經(jīng)落地,馬上要有收入,收入可以打入我們公司,不打入培訓(xùn)學(xué)校嗎?
老師 我們是做駕校培訓(xùn)的 有一部分費(fèi)用是學(xué)員交到車管所的補(bǔ)考費(fèi) 這個(gè)補(bǔ)考費(fèi)是由駕校承擔(dān) 但是車管所開(kāi)具的是非稅收據(jù) 而且開(kāi)票名稱也是開(kāi)具的學(xué)員的名字 這個(gè)可以計(jì)入我們的成本里面嗎?
小規(guī)模公司,培訓(xùn)類企業(yè),我們公司,就是學(xué)員交費(fèi)的時(shí)候,都是用自己個(gè)人銀行卡打過(guò)來(lái)的,給學(xué)員開(kāi)發(fā)票時(shí)開(kāi)的是公司名字,因?yàn)橛械氖枪境鲥X學(xué)習(xí)的,付款人和開(kāi)票名稱不一致,這樣可以嗎?不可以的話,怎么處理和改進(jìn)?
老師你好,我們是一家教育培訓(xùn)學(xué)校,老板請(qǐng)了2名老師,簽的是培訓(xùn)協(xié)議,他們有提供不了票,我們應(yīng)該怎么處理,另外還有一名老師家中只有一個(gè)孩子,繳納個(gè)稅是時(shí)候扶養(yǎng)獨(dú)生子女的話超過(guò)了個(gè)稅起征點(diǎn),可以扣除2000元對(duì)嗎?
老師,我們是培訓(xùn)學(xué)校,開(kāi)票的時(shí)候可以只填學(xué)員名字嗎? 還有 稅率的話,就是1是嗎?
老師 您好 我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對(duì)的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開(kāi)票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問(wèn)下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開(kāi)發(fā)票,我可以開(kāi)*教具一套,單價(jià)5000元,對(duì)吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)嗎
收購(gòu)發(fā)票開(kāi)了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費(fèi)-交通費(fèi) 2.市外打車費(fèi)-差旅費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)—差旅費(fèi)? 4.出差回來(lái)從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—交通費(fèi)?
老師,企業(yè)在計(jì)提城建稅時(shí),申報(bào)完增值稅時(shí)候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來(lái)的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?