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老師您好,請問小規(guī)模公司沒有銷項稅要注銷了,稅控設(shè)備280元不抵扣了怎么做賬務(wù)處理

2023-02-24 09:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-24 09:15

借管理費用,貸銀行存款,只需要做這一個就可以的,你做了減免稅款嗎?

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借管理費用,貸銀行存款,只需要做這一個就可以的,你做了減免稅款嗎?
2023-02-24
你好,公司注銷時尚未抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)入成本。
2021-06-29
您好,沒有單獨的分錄,月末我們結(jié)轉(zhuǎn)就完成了,所有的都體現(xiàn)在 應(yīng)交稅費——未交增值稅 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
2025-04-15
同學(xué)您好,需要首先把資產(chǎn)負債表所有的項目都要清零,應(yīng)收應(yīng)付其他應(yīng)收,其他應(yīng)付那些全部都要清零,然后存貨等等。
2021-10-14
你好,不交稅就不需要做抵扣處理
2023-07-01
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