你好,不交稅就不需要做抵扣處理
老師,您好,我想問一下我們公司是餐飲小規(guī)模,但是月開票是超過(guò)10萬(wàn)季度超過(guò)30萬(wàn)了,是需要交增值稅嗎,麻煩您指導(dǎo)一下
老師您好,公司小規(guī)模,這個(gè)季度收入沒有超過(guò)30萬(wàn),不需要繳納增值稅,那我增值稅是要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?分錄怎么做?
老師,您好,我想問一下小規(guī)模納稅人月銷售額超過(guò)10萬(wàn),但是季度未超過(guò)30萬(wàn),還需要繳納增值稅嗎
老師您好,我們公司是小規(guī)模,增值稅月不超過(guò)10萬(wàn)(季度不超過(guò)30萬(wàn))減免,對(duì)于減免的增值稅,我可以在季度末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是說(shuō)每個(gè)月都必須結(jié)轉(zhuǎn)?
老師 我們是小規(guī)模納稅人 季度沒有超過(guò)30萬(wàn) 那我做賬還需要是 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 了嗎
沒有設(shè)置預(yù)付科目的企業(yè),發(fā)生預(yù)付貨款的情況,會(huì)計(jì)科目錄在哪個(gè)科目呀?
您好,我們是小規(guī)模納稅人,但物流公司開了增值稅1%的專用發(fā)票過(guò)來(lái),是不是錯(cuò)了
老師,稅務(wù)來(lái)查,拿走了24年真實(shí)收入2600萬(wàn)明細(xì),我們24年實(shí)際申報(bào)1900萬(wàn),差了700萬(wàn),算是隱瞞收入,讓我們提供自查報(bào)告,該補(bǔ)的補(bǔ)交,請(qǐng)問老師,自查報(bào)告要怎么寫?一般納稅人,生產(chǎn)制造廠
老師,我要怎么看我們的發(fā)票客戶有沒有抵扣呀
加工產(chǎn)品產(chǎn)生的副產(chǎn)品怎么記賬?
如果公司準(zhǔn)備注銷,已經(jīng)沒有業(yè)務(wù)了,個(gè)人所得稅可以零申報(bào)嗎?
這個(gè)公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在還能登錄電子稅務(wù)局嗎?
請(qǐng)問老師,研發(fā)材料下腳料賣廢品了,怎么記賬
雙定戶,怎么查看核定的發(fā)票額度是多少,目前電子發(fā)票每月總額度10萬(wàn),電子稅局自動(dòng)申報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)75000元
固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)試運(yùn)行出來(lái)的產(chǎn)品試運(yùn)行的收入的分錄怎么寫?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,周末愉快