您好。不應(yīng)當(dāng)沖應(yīng)付職工薪酬

你好,我公司有個(gè)員工調(diào)崗調(diào)到另外一個(gè)公司了,另外一個(gè)公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個(gè)公司把他個(gè)人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個(gè)公司把錢給我們。但是另外個(gè)公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
老師你好,我們單位用工現(xiàn)在有一批勞務(wù)派遣人員,他們的工資是通過應(yīng)付職工薪酬核算的,現(xiàn)在準(zhǔn)備把他們轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包,請(qǐng)問轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包后,我們支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)外包員工的工資部分還通過應(yīng)付職工薪酬核算還是直接進(jìn)勞務(wù)費(fèi)?
老師,我們和一個(gè)人力資源公司簽了合同,每個(gè)月給他們轉(zhuǎn)工資款,讓他們代付工資,他們單獨(dú)和我們這部分員工簽訂了合同,不知道簽的是勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同,退休返聘協(xié)議的,反正就是他們和這部分員工簽的合同,我們每個(gè)月給人力公司付服務(wù)費(fèi)和代發(fā)工資款,請(qǐng)問這部分代付工資的款他們開發(fā)票應(yīng)該給我們開勞務(wù)費(fèi)還是工資
你好,老師,我們和另外一個(gè)公司是同一個(gè)老板,屬于制造業(yè)都是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的,我們這邊的員工去支援另外一個(gè)公司,他們公司給我們開了勞務(wù)加工費(fèi),這部分是應(yīng)該沖應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師好 公司除了正式員工以外,還有一部分員工屬于派遣員工,這部分員工工資發(fā)放通過支付給勞務(wù)公司然后勞務(wù)工資發(fā)放給他們并且給他們申報(bào)個(gè)稅,那我這邊支付這個(gè)工資的時(shí)候需要通過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎,還是直接貸銀行存款就可以
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開課,什么時(shí)候結(jié)束?(知道的老師回答,不知道就不用回答,多此一舉了)
中級(jí),協(xié)議班。每年是什么時(shí)候開課,什么時(shí)候結(jié)束
怎么知道這個(gè)月的賬做完了嗎?
老師您好,請(qǐng)問公司原來是承擔(dān)員工宿舍水電費(fèi)的,有幾個(gè)月沒有扣員工款,之前這個(gè)做了福利費(fèi),后來又說需要扣了,這個(gè)需要沖回這個(gè)福利費(fèi)嗎?
辦公打印機(jī)維修,配件費(fèi)3000,人工費(fèi)只有200,合并開票維修費(fèi)合適?還是分開開配件費(fèi)3000+維修費(fèi)200合適?
老師,未開票收入怎么做賬務(wù)處理呢
老師好,有個(gè)我個(gè)人問題想咨詢下,我前年考會(huì)計(jì)中級(jí)職稱三科都沒過,今年考了兩科,過了一門經(jīng)濟(jì)法剛60分,會(huì)計(jì)我明顯感覺比去年理解上好了很多,而且做了550題刷了三遍,但是今年和去年分?jǐn)?shù)一點(diǎn)沒變還是47.就想問下我這樣還有必要繼續(xù)嗎?
老師,請(qǐng)問針對(duì)公司業(yè)務(wù)員工資比較高,交的個(gè)稅比較高,怎么籌劃這個(gè)?
老師你好 我有個(gè)員工是我和另外一個(gè)老板一人出一部分工資 這個(gè)工資沒個(gè)月我這邊已經(jīng)付了 現(xiàn)在需要收回來怎么做分錄
請(qǐng)問甲公司和乙公司共同出資成立乙公司,甲公司的出資可以作為成本支出嗎?


這部分人工成本不在我們這邊,那是沖什么呀?
您好,您的員工給對(duì)方工作,您應(yīng)當(dāng)收款,為什么收發(fā)票
是我們開票 剛表達(dá)錯(cuò)誤
您好,那您確認(rèn)收入即可,不沖減薪酬