你好;? 不能哈; 按照你截止2月的數(shù)據(jù)去報的 ; 不是12月的??
老師你好,我現(xiàn)在報的這個季度報的話,我的資產(chǎn)表是照抄12月份的,但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數(shù)填寫,但是他這個系統(tǒng)出來的這個營業(yè)利潤的話,系統(tǒng)出來的下面本月數(shù)也是這樣子,但是本年累計呢,我是跟著照抄,
老師你好,我公司這個月要注銷了,但是我這個財務(wù)報表的話我還沒填寫我是照杪,我12月的財務(wù)報表嗎?那我這個企業(yè)所得年報申報呢數(shù)據(jù)也是跟著照抄嗎?
老師你好,我這個月注銷了,那我1月份的數(shù)據(jù)也交了增值稅,但是數(shù)據(jù)沒出來,我能不能按照12月的數(shù)據(jù)照抄上去利潤表和資產(chǎn)表?
老師你好,我現(xiàn)在申報的這個財務(wù)報表的年報的話,我是不是資產(chǎn)的話是照抄12月的,利潤表的話就是1月份本年累計數(shù)減去我12月的本年累計數(shù)填寫我的本月數(shù)嗎?
老師你好,我這個月的申報的年報呢,我就根據(jù)我2022年12月的利潤表和資產(chǎn)表照抄,那他的這個企業(yè)所得申報表的年度,利潤表的話就搬我12月的數(shù)據(jù)上去了
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
但是我的稅已經(jīng)交完了,但是我有一個留底,我之前都沒有做這個留底的分路,但是這個增值稅表有個留底,那該怎么做?
你好;? ?留底的進(jìn)項稅掛著即可; 就去申請注銷哈 ;? ?
那我的資產(chǎn)表里面要做出這個表嗎?但是我增值稅已經(jīng)交完了,就是他的增值稅主表里面有一個留抵稅就是1845.76,那我這個要做上這個應(yīng)交稅費(fèi)這里嗎?
你好;? ? ? ?不用做了;? ?不做金額進(jìn)去哈? ?
意思是說我已經(jīng)交完稅了,這里應(yīng)交稅費(fèi)是零的,但是我的主表里面有一個留抵稅,那個就不管他是嗎?
你好 ; 是的; 已經(jīng)繳納了在做進(jìn)去 了??
主表這里有個留底,是之前留下來的,一直都有留底,其他增值稅我是交完的,那我現(xiàn)在就不管他了,那我就直接的去注銷就可以了
你好;? ? ? ?是的; 不管他即可; 到時直接注銷? ?
老師你好,我去年的利用表是虧損的一23562.19,那我今年的利潤表的是盈利的37115,那我要交多少企業(yè)所得稅?
你好;? ?你符合小微的話; 你彌補(bǔ)后虧損金額? *2.5%計算? ?
老師你好,我是小微企業(yè),意思是說 今年減去年的虧損,然后再乘以2.5%嗎?
你好; 可以的; 可以彌補(bǔ)虧損的哇??
好的,謝謝老師
不客氣,希望能幫到你