利潤表本月和本年累計都是一到12月份
老師你好,我現(xiàn)在報的這個季度報的話,我的資產(chǎn)表是照抄12月份的,但是我的利潤表我用本年累計金額的12月減去9月份的本年累計金額就等于這個月的本月數(shù)填寫,但是他這個系統(tǒng)出來的這個營業(yè)利潤的話,系統(tǒng)出來的下面本月數(shù)也是這樣子,但是本年累計呢,我是跟著照抄,
老師好 1、申報2021年年報中的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)就是2021年12月份的資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎? 2、申報2021年年報中的利潤表數(shù)據(jù)就是2021年第四季度的利潤表中的數(shù)據(jù)嗎? 3、申報2021年年報中的現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)就是2021年12月份現(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)嗎?
老師你好,這個月申報2021年1月1的到12月31的這個財務(wù)報表,那他這里的數(shù)據(jù)我就按照2012年1月份里面的數(shù)據(jù)照抄嗎
老師你好,我公司這個月要注銷了,但是我這個財務(wù)報表的話我還沒填寫我是照杪,我12月的財務(wù)報表嗎?那我這個企業(yè)所得年報申報呢數(shù)據(jù)也是跟著照抄嗎?
老師你好,我現(xiàn)在申報的這個財務(wù)報表的年報的話,我是不是資產(chǎn)的話是照抄12月的,利潤表的話就是1月份本年累計數(shù)減去我12月的本年累計數(shù)填寫我的本月數(shù)嗎?
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師您好,請問出售廢舊的電梯給對方開發(fā)票開什么項目,這個電梯不是我的固定資產(chǎn),謝謝您
老師請問一下,我們公司的車交的車險,保險公司給開了發(fā)票,我們已經(jīng)抵扣過了,現(xiàn)在他們那邊需要紅沖,紅色信息表是我們這邊先填還是他那邊填了我們確認?
老師,您好!根據(jù)上年度利潤表測算增值稅稅負率的時候忘記乘以百分比,導致今年交的增值稅遠遠不夠,由于開票和采購發(fā)票有稅差,所以我們進項大于銷項,按測算的增值稅稅負率交增值稅的話,交的稅比較多,老板估計也不同意,想問下怎么去交增值稅合理點?
老師,個人代開發(fā)票,你這有沒有稅率表 包括教育培訓,稿酬所得,勞務(wù)等等
老師根據(jù)合同交的印花稅和交的增值稅可以算出銷售額吧
你好,我收到5-13號收到外匯貨款之后怎么操作呢?
你好,我買電腦4500開票13個點,最后開票金額是多少,真算?。?/p>
老師,代賬要24年7月—25年4月銀行流水,申報24年的年報,這個是要銀行回單嗎
老師出口退稅申請報關(guān)單導入成功,數(shù)據(jù)處理保存后,配單的時候找不到報關(guān)單是什么情況
資產(chǎn)負債表是看12月份兒的。
老師你好,我現(xiàn)在填這個表,那我就照抄2022年12月的利潤表的數(shù)據(jù)上去了
可以的,可以這么做的。
老師你好,他叫我升到2023年的1月1~12月31 2023年1月1~3月31,這些數(shù)據(jù)的話,我1月份我不做這些報表,全部零申報可以嗎?
你好,我沒有看懂什么意思,你第四季度怎么申報?
我現(xiàn)在公司要注銷,做了這個清稅注銷申報納稅套餐,他這邊要我申報2023年1月1~2023年3月1號的,2023年1月1~12月31號的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,那我這些數(shù)據(jù)我直接全部零申報可不可以,但是財務(wù)報表的資產(chǎn)表年初余額有數(shù)字的,期末余額0申報利潤表,也是零申報,這樣子可以嗎?
啊,你今年都沒有業(yè)務(wù)嗎?如果沒有的話可以。
老師你好,是這樣子的,我這個月就交了增值稅交完了,就沒有業(yè)務(wù)發(fā)生了,因為我的工廠已經(jīng),兩個月都沒有做了
那你也就是今年有業(yè)務(wù)了,今年有業(yè)務(wù)的情況下,你的利潤表應(yīng)該有金額的,然后你的資產(chǎn)負債表把期末余額都調(diào)整成零,你做賬務(wù)處理就行了。
那如果我的增值稅里面有一個留抵稅1845.76呢?他應(yīng)該在應(yīng)交稅費那里負數(shù)一1845.76嗎?
老師,我可以加你嗎?我現(xiàn)在學習會計太多問題學習了
對的,是的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,或者是應(yīng)交稅費未交增值稅 有一個借方余額
不好意思,我們不私下跟你們交流的,只能通過學堂的平臺,你們是學堂的學員
老師你好,是的,我是會計學堂的學員為什么這筆賬要做轉(zhuǎn)出未交增值稅的,他這個也是算到里面去抵扣掉了嗎?就不能退稅是嗎?
你好,今年沒有增值稅增量留底退稅的政策,如果有的話,你們單位符合要求嗎?
我的單位是小微企業(yè),我不知道這個留抵能不能退稅,如果有這個留抵稅的話,我那個應(yīng)交稅費那里是不是要出現(xiàn)這個1845.76這個數(shù)字?是負數(shù),還是應(yīng)交稅費那里為0,我也注銷了,所以我不知道這個數(shù)該不該有余額
你好,那你就做進項轉(zhuǎn)出,你還有需要處置的囤貨固定資產(chǎn)嗎?沒有的話,把這個做進項轉(zhuǎn)出了,就不會有余額。
附表二進項轉(zhuǎn)出其他里面填寫
意思是說把這個數(shù)據(jù)寫在這個進項稅額轉(zhuǎn)出額嗎?意思是說把這個轉(zhuǎn)出去,這樣子增值稅就不會有這數(shù)據(jù)嗎
你好 對的 是這么做的
那我就是填這個1845.76填在進項稅額轉(zhuǎn)出額的話,21號和20號上去留抵稅灰色不能填字
主表進項轉(zhuǎn)出填寫 最后都是0