你好,開(kāi)具體的產(chǎn)品名字?jǐn)?shù)量。
就是我們有家客戶(hù)是做家具行業(yè)的,是制定的,就是我們給客戶(hù)做櫥柜,或者是書(shū)柜,還有家具等;然后是去客戶(hù)家量好尺寸,我們又把尺寸給我們供貨商,供貨商賣(mài)給我柜體(就是已加工好的木板),他們是用平方米來(lái)計(jì)算,然后我們拿回來(lái)要用螺絲釘或者膠組裝成書(shū)柜或者是櫥柜那些,然后銷(xiāo)售給我們的客戶(hù),我們開(kāi)給客戶(hù)的發(fā)票是按套來(lái)開(kāi)的,那老師麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我做賬務(wù)處理的時(shí)候是先進(jìn)原材料然后再領(lǐng)料進(jìn)生產(chǎn)成本,然后在入庫(kù)存商品,再銷(xiāo)售;還是直接入庫(kù)存商品,直接銷(xiāo)售呢[愉快]
老師 請(qǐng)問(wèn)一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過(guò)貨款、實(shí)際是月結(jié)再開(kāi)發(fā)票、1??我分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎? 收到商品:借庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款。 收到客戶(hù)貨款時(shí):姐銀行存款、貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí):借 發(fā)出商品。貸庫(kù)存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ?還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本?2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎?3?? 我是小規(guī)模、對(duì)方給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、的話(huà)庫(kù)存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫(xiě)綜合含稅價(jià)、 4?? 對(duì)方是一般納稅人 只能給我開(kāi)13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎?我是小規(guī)模、(食品發(fā)票)
甲食品廠(chǎng)為增值稅一般納稅人,主要從事食品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),2021年10月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原材料取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額26000元;購(gòu)進(jìn)辦公設(shè)備取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額8000元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1200元;(2)購(gòu)進(jìn)用于集體福利的食用油取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額2600元;(3)銷(xiāo)售袋裝食品取得含稅價(jià)款696000元,另收取合同違約金58000元;(4)采取分期收款方式銷(xiāo)售飲料,含稅總價(jià)款116000元合同約定分三個(gè)月收取貨款,本月應(yīng)收取含稅價(jià)款46400元;(5)贈(zèng)送給兒童福利院瓶裝乳制品,該批乳制品生產(chǎn)成本2320元,同類(lèi)乳制品含稅價(jià)款3480元。已知:增值稅稅率為13%,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列問(wèn)題。問(wèn)題一:1、資料(1)中可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的相關(guān)項(xiàng)目有哪些?如有不能抵扣的請(qǐng)說(shuō)明理由?并計(jì)算出可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額?問(wèn)題二:2、判斷資料(2)中計(jì)算增值稅應(yīng)該確定的銷(xiāo)售額是多少?并說(shuō)明理由。問(wèn)題三:3、判斷資料(3)中計(jì)算增值稅應(yīng)該確定的銷(xiāo)售額是多少?并
2.某食品加工廠(chǎng)屬于增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月發(fā)生以下經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售各種食品,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明不含稅價(jià)款220萬(wàn)元,其中有一筆20萬(wàn)元的業(yè)務(wù)給予5%的現(xiàn)金折扣; (2)受某大型企業(yè)委托加工一批月餅,收取加工費(fèi)(不含稅) 1萬(wàn)元; (3)將自產(chǎn)的一批月餅作為職工福利發(fā)給職工,市場(chǎng)價(jià)格(不含稅) 2萬(wàn)元; (4)為了推廣產(chǎn)品,特設(shè)立一個(gè)非獨(dú)立核算的銷(xiāo)售點(diǎn),直接向消費(fèi)者銷(xiāo)售月餅等副食品,當(dāng)月企業(yè)共銷(xiāo)售產(chǎn)品取得含稅銷(xiāo)售額22.6萬(wàn); (5)當(dāng)月采購(gòu)面粉10萬(wàn)元(不含增值稅),與面粉廠(chǎng)達(dá)成協(xié)議,用本公司10萬(wàn)的月餅抵應(yīng)付的10萬(wàn)元購(gòu)貨款,雙方互不欠賬,只開(kāi)具收據(jù),沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 (其他資料:當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為7.25萬(wàn)元,假定所有進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票通過(guò)認(rèn)證。)要求:根據(jù)以上資料回答以下問(wèn)題 (1)逐項(xiàng)計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (2)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額
老師,①我們是小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售是銷(xiāo)售眼鏡,日銷(xiāo)售量,有鏡片,有鏡框,只是開(kāi)銷(xiāo)售票子的(每個(gè)月報(bào)無(wú)票收入),還用寫(xiě)出庫(kù)單嗎?因?yàn)橐粋€(gè)月得賣(mài)上百個(gè)或者上千額的,店員也不會(huì)開(kāi)出庫(kù)單了,直接是那種銷(xiāo)售票子,可不可以?我們購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是一張發(fā)票上寫(xiě)的眼鏡片數(shù)量多少,這個(gè)也沒(méi)做過(guò)入庫(kù)單,直接就記憑證借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款是否可以 ②(本人是兼職會(huì)計(jì))我還有一個(gè)公司是一般納稅人銷(xiāo)售煤炭購(gòu)進(jìn)的時(shí)候就是精煤多少?lài)嵓敖痤~(正規(guī)發(fā)票單一品種),還用寫(xiě)入庫(kù)單嗎?出庫(kù)的時(shí)候也是精煤,直接銷(xiāo)售也需要些出庫(kù)單嗎
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買(mǎi)工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹(shù)屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶(hù)代收社保錢(qián),公戶(hù)付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒(méi)從銀行對(duì)公賬戶(hù)支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
好的。數(shù)量要是開(kāi)一批這樣子可以嗎
產(chǎn)品名稱(chēng)要是雞爪的話(huà),他們開(kāi)食品可以不
好,這樣的話(huà)太籠統(tǒng),有風(fēng)險(xiǎn)的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。