同學(xué),你好,你說(shuō)的是一般納稅人吧,一般納稅人,是直接用銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,多的就交增值稅
算增值稅的時(shí)候,企業(yè)銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還要不要減去飛機(jī),火車(chē),汽車(chē)公路這些進(jìn)項(xiàng),然后得到最后的應(yīng)交增值稅呢
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷(xiāo)項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人 ,計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候,用的是應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅去減去進(jìn)項(xiàng),與應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系,是嗎
用減去一些費(fèi)用,增值稅余額計(jì)稅算出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)稅,為什么還要減去進(jìn)項(xiàng)稅?這些費(fèi)用不應(yīng)該也交進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?
老師銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)有應(yīng)納稅額,之前有留底所以給抵減了不用交稅,這筆銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還需要做應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交,和貸方的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅計(jì)提一下嗎
購(gòu)入的設(shè)備為生產(chǎn)車(chē)間所用,錄入固定資產(chǎn)卡片是計(jì)入折舊費(fèi)用科目的制造費(fèi)用二級(jí)科目折舊費(fèi)嗎?但制造費(fèi)用-折舊費(fèi)這個(gè)科目一直有余額怎么處理?
老師第五題,最后為什么加上0.5%
開(kāi)通社保但是沒(méi)有添加人員要申報(bào)社保么?
加計(jì)抵減做賬的時(shí)候怎么做
單位收到商業(yè)承兌匯票,票據(jù)到期但對(duì)方不付,有什么處理方法?
城鎮(zhèn)土地使用稅的計(jì)稅依據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到政府補(bǔ)助.這費(fèi)用科目做到哪里
你好!如果我在淘寶買(mǎi)東西,本來(lái)價(jià)格是100,有優(yōu)惠券10塊,我實(shí)付90,廠家給開(kāi)了100的發(fā)票。報(bào)銷(xiāo)公戶肯定是出90,這個(gè)差額我應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,公司老板去省外旅游,租車(chē)費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)怎么入賬?謝謝!
老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表有問(wèn)題嗎?剛我發(fā)現(xiàn)之前財(cái)務(wù)1-5月做了會(huì)計(jì)憑證但是沒(méi)結(jié)賬。我把全部按了結(jié)賬
不是,我是不太理解增值稅余額計(jì)稅法為什么這么做,就是轉(zhuǎn)讓股票那種
增值稅余額就是要交的稅