同學(xué),你好,你說(shuō)的是一般納稅人吧,一般納稅人,是直接用銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,多的就交增值稅

算增值稅的時(shí)候,企業(yè)銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,還要不要減去飛機(jī),火車,汽車公路這些進(jìn)項(xiàng),然后得到最后的應(yīng)交增值稅呢
一般納稅人 進(jìn)項(xiàng) 借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行 銷項(xiàng) 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 是不是就就是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的金額 手動(dòng)做憑證 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 等繳納的時(shí)候 借未交增值稅 貸銀行存款
一般納稅人 ,計(jì)算應(yīng)交增值稅的時(shí)候,用的是應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅去減去進(jìn)項(xiàng),與應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)沒(méi)有關(guān)系,是嗎
用減去一些費(fèi)用,增值稅余額計(jì)稅算出來(lái)的銷項(xiàng)稅,為什么還要減去進(jìn)項(xiàng)稅?這些費(fèi)用不應(yīng)該也交進(jìn)項(xiàng)稅了嗎?
老師銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)有應(yīng)納稅額,之前有留底所以給抵減了不用交稅,這筆銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還需要做應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交,和貸方的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅計(jì)提一下嗎
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險(xiǎn)給客戶的時(shí)候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?


不是,我是不太理解增值稅余額計(jì)稅法為什么這么做,就是轉(zhuǎn)讓股票那種
增值稅余額就是要交的稅