同學(xué),你好,這個(gè)對(duì)個(gè)人沒(méi)影響的
在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得里面專項(xiàng)附加扣除投資者個(gè)人費(fèi)用我5000/月,在開了兩家公司的情況下,不可以兩家公司都每月扣5000元。在報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候怎么報(bào)?是在申報(bào)的時(shí)候,就有一家不扣投資者個(gè)人費(fèi)用5000元,還是都先扣5000每月,等年度匯算清繳的時(shí)候有一家納稅調(diào)增6萬(wàn)元
一個(gè)人同時(shí)在2家公司做個(gè)稅申報(bào),在申報(bào)的時(shí)候是兩邊公司都享受5000基本工資的扣除,還是只能一邊公司享受!
一個(gè)人同時(shí)在兩家公司任職,兩家公司都申報(bào)了個(gè)稅有影響嗎
個(gè)人在兩家公司申報(bào)工資,兩家公司都扣除了5000的基數(shù)再繳納的個(gè)稅,這種對(duì)個(gè)人或者公司有影響嗎
個(gè)人在兩家公司申報(bào)工資,兩家公司都扣除了5000的基數(shù)再繳納的個(gè)稅,這種對(duì)個(gè)人或者公司有影響嗎
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來(lái),營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)分別計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)和銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),這樣做可以嗎?我們銷售費(fèi)用底下沒(méi)有設(shè)置廣宣費(fèi),計(jì)入銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合適?還是另外設(shè)置一個(gè)廣宣費(fèi)?
老師。我們領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)我們?cè)谌豪餃贤ǜ犊盍说?。后期紙質(zhì)付款審批單的蓋他的私章可以嗎?
老師,一個(gè)合同48臺(tái)設(shè)備,要分兩次出口,第一次出口2臺(tái)設(shè)備,目前已經(jīng)取得報(bào)關(guān)單,但是采購(gòu)發(fā)票要等到第二批貨出完才能開進(jìn)來(lái)48臺(tái),那么已經(jīng)出口的兩臺(tái)設(shè)備已拿到報(bào)關(guān)單,暫未取得采購(gòu)發(fā)票,我銷項(xiàng)發(fā)票要不要9月份開出來(lái)2臺(tái),還是可以等整張訂單48臺(tái)設(shè)備全部出完了在按兩張報(bào)關(guān)單開票申請(qǐng)退稅也行。我這張訂單的收入是按整張訂單申報(bào),還是9月份已經(jīng)出了兩臺(tái),先申報(bào)兩臺(tái)的收入?還是可以申請(qǐng)未開票收入?等到整張訂單出完了在申報(bào)已開票收入,在一起開發(fā)票申請(qǐng)退稅。
酒店籌備期,裝修時(shí)租賃吊籃的費(fèi)用能用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)嗎?
開錯(cuò)了發(fā)票,剛立馬發(fā)現(xiàn)的。也沒(méi)給對(duì)方發(fā)。接著點(diǎn)了紅字信息確認(rèn)單錄入,而且提交了。過(guò)會(huì)去看查詢發(fā)票那里。那張開錯(cuò)的還是正常狀態(tài),需要做什么老師
老師,您好,為什么9月中旬已經(jīng)全部正常申報(bào)員工的社保了,都繳費(fèi)了,為什么還有顯示9月未申報(bào)養(yǎng)老和失業(yè)保險(xiǎn)的啊
這個(gè)公賬的錢要先轉(zhuǎn)到單位結(jié)算卡上面才能去取嗎?不是直接拿卡去取就可以了嗎?還要搞什么?
文文老師。接上個(gè)問(wèn)題。紅字發(fā)票點(diǎn)了提交還需要做什么
這個(gè)零基礎(chǔ)入門教程錄播后面分類只有資產(chǎn)。負(fù)債和別的都沒(méi)有
文文老師。接上個(gè)問(wèn)題。紅字發(fā)票點(diǎn)了提交還需要做什么
那對(duì)公司呢
對(duì)公司也沒(méi)有影響的
都沒(méi)影響嗎?在下一個(gè)年度,匯算清繳的時(shí)候會(huì)拉通了重新計(jì)算稅金要補(bǔ)還是要退是嗎
是的,都沒(méi)影響的,匯算清繳多退少補(bǔ)。
那個(gè)稅稅率表里面,第二檔10%的速算扣除數(shù)2520是扣除的稅金的金額是嗎
是的,是的,是扣除稅金的金額
比如扣除所有之后我的應(yīng)納稅額是50000元,36000是按3%計(jì)算繳納1080的個(gè)稅,剩下14000是按10%計(jì)算1400的稅金再減2520,那14000部分是不用交稅是嗎
需繳納個(gè)稅為=全月應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù),50000*10%-2520
老師,我說(shuō)的50000是一年匯算清繳時(shí)扣除所有應(yīng)扣除項(xiàng)后的應(yīng)納稅所得額,這50000不是應(yīng)該階梯征稅,分兩個(gè)稅率算嗎
這個(gè)50000是選第二階級(jí),不是分兩個(gè)