同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的
是這樣的,去年一筆帳記錯了今年不知道怎么 這個會計科目補貼收入應該應該做成其他應付款的
小伙伴們,我問一個問題。就是我這邊有一筆賬,我們這邊去年賣了一張門票,但是那個店家沒去。這個錢我們也沒退給店家,然后今年這個店家把這個錢轉(zhuǎn)成我們這邊的其他門票錢。我看去年的賬,都記入其他應收款里面了。我今年應該怎么把這個賬給結(jié)轉(zhuǎn)出來。
老師,們單位有一筆其他應付款,去年給開了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對方也不要這筆錢了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應該怎么做賬務處理?謝謝
老師您好請問我們?nèi)ツ暧泄P錢已經(jīng)現(xiàn)金支付了但是到年底的時候忘記了又多做了一筆欠付應付賬款 我們今年要怎么沖銷呢
我們分公司一直把總公司下?lián)艿腻X記入其他應付款,所有花銷的錢記入管理費用,年底把管理費用和其他應付款對沖,有一筆下?lián)芸钗覒撚浫霊稁た畹模ㄎ覀冇袘稁た畹目颇浚┪医o記到其他應付款了,現(xiàn)在該怎么處理?兩年前的錯誤這個是?
老師,4月申報繳納個稅的時候,因3月份工資表沒出來,無法申報,之前查的時候說是可以在下月發(fā)放前申報截止期申報,但是我現(xiàn)在五月申報的時候,累計收入只有3月的了,之前申報過的1-2月的工資累計不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計入管理費用?不計提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
出口退稅發(fā)票進項去年12月收到的,在今年1月份做的退稅勾選抵扣,這項發(fā)票需要怎么做賬,是做到去年還是今年
老師,19年股東轉(zhuǎn)了50萬,當時沒有備注投資款,但是賬上做了實收資本,導致報表實收資本一直有金額,然后印花稅沒有申報,工商年報也沒有填寫,現(xiàn)在能把那個錢轉(zhuǎn)出來不當實收資本嗎
做過廣告牌,這個人工費要提現(xiàn)在清單里面嗎?
老板私戶轉(zhuǎn)我私戶錢,用來付公司快手店,抖音扣款,物流快遞費,這怎么破,有風險啊
老師你好,固定資產(chǎn)計提折舊減少那在企業(yè)所得稅年報里需要調(diào)整那些項
出口外貿(mào)匯率以每月第一個工作日匯率為準,但是每天的匯率不同時間點是不一樣的,以那個時間點的為準呢?
合作社發(fā)放科技局示范推廣項目的田間勞動人員勞務費,怎么做分錄
老師,公司是營利性幼兒園,幼兒園學生碰著了,去門診和醫(yī)院就醫(yī),幼兒園給出錢,這個錢可以走公戶么?可以企業(yè)所得稅前列支么?
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