你好,不對。 借方應當先通過? ?勞務成本? 科目過渡一下?
本公司是服務行業(yè),成本就是人員工資,請問老師我的個分錄是對的嘛? 第一種: 借:管理費用-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:應收賬款 貸:主營業(yè)收入 應交增值稅 結轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)成本 貸:管理費用-人員工資 第二種:借:主營業(yè)成本-人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師請問:我計提到支付的主營業(yè)務-人工費,這樣分錄對不對。 計提時:借主營業(yè)務成本-人工費,貸應付職工薪酬-職工工資 付時:借應付職工薪酬-職工工資,貸庫存現(xiàn)金 對不對?
老師,餐飲業(yè)的人員工資,就是餐廚生產(chǎn)員工工資,借:主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬-工資,這樣做對嗎?
老師好 建筑企業(yè)發(fā)放人員工資 這樣做分錄對嗎 借:工程施工——人員工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 期末結轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工——人員工資 這樣做有點復雜
老師,我們是設計公司,每月工資計提借勞務成本_設計人員工資,貸應付職工薪酬_應付工資。當月計提后就結轉(zhuǎn)借主營業(yè)務成本_設計人員工資,貸勞務成本_設計人員工資。這么做對嗎
老師,請問買賣合同的印花稅是怎么收的?
請教一下,就是去年有3.78元的退稅,不想辦理退稅那么在匯算清繳5000表里面第30行調(diào)增多少
老師,實務中,損益類的科目,如果發(fā)生反方向的業(yè)務的時候,分錄是直接負數(shù)紅沖,還是反方向登記呢?具體選擇哪種方式登賬最好?
成為A級納稅的條件是什么
工會經(jīng)費需要職工繳納工會費嗎?使用工會經(jīng)費有沒有規(guī)定?金額有沒有限制呢?麻煩了
你好 其他應付款在借放表示人家還欠我們公司錢是嗎?
老師您好!請問賬齡分析,確定月份的時間應該是以次月1號,還是當月的最后一天,就是參照的日期 比如2023年12月31號的業(yè)務,我算賬齡應該是在一年以內(nèi),還是一年以上,如果參照日期是2024.12.31那就是一年,如果參照日期是2025.1.1,就是一年以上了,這個到底應該參照哪個日期呢
老師,公司一般納稅人,銷售手機,現(xiàn)在國家實行補貼政策,收到補貼款計入哪個會計科目,補貼款里面有成本費用
老板要公轉(zhuǎn)私40萬,之前借了老板的另一個公司20萬,可以直接20萬還款到法人私賬,另外20做往來款,年底還20w回來嗎?
老師,請問一下,又是高新技術企業(yè),又是小型微利企業(yè),假如利潤是200萬,企業(yè)所得稅應該是多少。是按高新的算,還是小型微利企業(yè)算。2種算法是怎樣的
我去年都做了一整年了,能不管了嗎?今年在按正確的做
你好,有錯誤,應當去更正才是的?
我在會計學堂老師給的各行各業(yè)的會計分錄,就是這么寫的,我不改不了,我只是想通過別的老師在確認下
(是針對這個回復有什么疑問嗎)