同學(xué)你好,計(jì)稅價(jià)格是公允價(jià),因?yàn)檫@里已經(jīng)在交易,相當(dāng)于這部分公允價(jià)已經(jīng)實(shí)現(xiàn),是需要按照公允交稅的
將自有資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn),轉(zhuǎn)換當(dāng)天的公允價(jià)值小于賬面價(jià)值的差額,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益(影響);如果公允價(jià)值大于賬面價(jià)值的差額,計(jì)入其他綜合收益。其他綜合收益也會(huì)影響營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是嗎?
A公司于20×1年1月1日購(gòu)入聯(lián)營(yíng)企業(yè)B公司45%的股權(quán),實(shí)際支付價(jià)款4500000元(不考慮增值稅因素),采用權(quán)益法核算;購(gòu)買(mǎi)日,B公司所有者權(quán)益賬面價(jià)值為9000000元,公允價(jià)值為10500000元。假定B公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額均為固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額(不考慮所得稅因素),B公司的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為3000000元,公允價(jià)值為4500000萬(wàn)元。按照固定資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)提的折舊額為200000元,按照公允價(jià)值計(jì)提的年折舊額為300000元。20×1年度,B公司實(shí)現(xiàn)賬面凈利潤(rùn)1500000元。要求:按照上述資料,編制A公司相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
非貨幣性資產(chǎn)交換公允價(jià)值計(jì)量 換入資產(chǎn)入賬價(jià)值的確定: 不涉及補(bǔ)價(jià): 換出資產(chǎn)公允價(jià)值+為換入資產(chǎn)支付的相關(guān)稅費(fèi)————如果換出資產(chǎn)的公允價(jià)值與賬面價(jià)值相差比較大,那應(yīng)該怎么做呢?公允價(jià)值與賬面價(jià)值的差額計(jì)入哪里?
當(dāng)日被并購(gòu)資產(chǎn)公允價(jià)值大于賬面價(jià)值的差額為6 400萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)如何判斷哪個(gè)是計(jì)稅價(jià)格?賬面價(jià)值還是公允價(jià)值?
老師好!甲公司支付6350萬(wàn)取得乙公司20%股權(quán),能夠?qū)嵤┲卮笥绊懀?dāng)日乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值是35000萬(wàn)元,除一批存貨外的公允價(jià)值和賬面價(jià)值不一致外,其他資產(chǎn)負(fù)債公允和賬面價(jià)值均一致。存貨的公允價(jià)值為750萬(wàn)、賬面價(jià)值為500萬(wàn)(無(wú)跌價(jià)準(zhǔn)備),請(qǐng)問(wèn)計(jì)算投資方享有的被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)份額時(shí),這個(gè)存貨的公允和賬面價(jià)值差異250萬(wàn)需不需要含在內(nèi)?甲享有的份額是35000*20%?還是(35000+250)*20%?
私車(chē)公用,給員工的用車(chē)補(bǔ)助,怎么做賬,發(fā)票能用加油票嗎?走銷(xiāo)售費(fèi)用?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類(lèi)批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷(xiāo)的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開(kāi)給我們的發(fā)票沒(méi)有帶自產(chǎn)自銷(xiāo)字樣的免稅普票??蛻?hù)要求我們開(kāi)專(zhuān)票,蔬菜肉禽蛋類(lèi)本來(lái)國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開(kāi)的可以抵扣有的開(kāi)的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶(hù)和供應(yīng)商發(fā)票已開(kāi)和未開(kāi)需要顯示清楚怎么做呢
老師咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,公司工資少,費(fèi)用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品很大,結(jié)轉(zhuǎn)成本大與收入,
貨款已經(jīng)支付,材料尚未入庫(kù)怎么寫(xiě)分錄
假設(shè)包子店進(jìn)貨太多, 賣(mài)不完,包子過(guò)期壞掉了, 要做啥分錄 ? 借貸?
老師,以前2個(gè)年度庫(kù)存少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致成本少結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)有20萬(wàn),這算重大差錯(cuò)嗎?怎么調(diào)賬?如果不調(diào)以前的賬,直接做在今年的庫(kù)存和成本里可以嗎?影響今年的企業(yè)所得稅稅,稅局會(huì)不會(huì)查?我不做到一個(gè)月里,分開(kāi)三個(gè)月做可以不?
老師,客戶(hù)付款至分公司,但已經(jīng)申請(qǐng)子公司,分公司將不再銷(xiāo)售貨物,現(xiàn)在貨由子公司出給客戶(hù),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么處理
酒店行業(yè),跟抖音簽訂了一份合同,合同約定一年不滿(mǎn)10萬(wàn)營(yíng)收退部分服務(wù)費(fèi),我們已經(jīng)全額支付服務(wù)費(fèi),對(duì)方也開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái),請(qǐng)問(wèn)我這邊要怎么做分錄?我要掛著嗎
關(guān)于出口退稅,我買(mǎi)的A產(chǎn)品,對(duì)應(yīng)4個(gè)型號(hào),數(shù)量分別不同,報(bào)關(guān)單時(shí)候,我直接合并了,總金額除以總數(shù)量等于平均單價(jià)。供應(yīng)商開(kāi)票給我是分4個(gè)型號(hào)開(kāi)的,總金額數(shù)量對(duì)的上,可以直接退稅嗎?
那是遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債呢?
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)大于賬面價(jià)值產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,是遞延所得稅負(fù)債