你好1;? 預(yù)收的話; 一次性開票出去 會繳納增值稅的 ; 按月或者按課消做收入? ?
老師您好,我們是培訓(xùn)學(xué)校,有部分培訓(xùn)費(fèi)收入是學(xué)員辦理貸款,由貸款機(jī)構(gòu)直接付給我們,但是基本都是次月,還是分批到賬,比如月初辦理9800,月末到1/3,次月中旬1/3,次月末在到1/3,之前實(shí)時(shí)到賬的都用預(yù)收賬款核算,結(jié)轉(zhuǎn)收入就確認(rèn)預(yù)收款,現(xiàn)在這種感覺要用應(yīng)收賬款核算,但是預(yù)收款就不好體現(xiàn)了
老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 現(xiàn)在學(xué)員報(bào)名培訓(xùn),只付了80%的費(fèi)用。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關(guān)了才來付。80%我掛的是預(yù)收賬款,等培訓(xùn)開始后確認(rèn)收入。20%我應(yīng)該掛什么科目呢?
老師,我們是專升本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。 目前學(xué)員報(bào)名,只付了80%的培訓(xùn)費(fèi)。還有20%要等到2年以后,升本成績出來了,過關(guān)了才來付。 80%我掛的是預(yù)收賬款,等培訓(xùn)開始后確認(rèn)收入。 20%我現(xiàn)在應(yīng)該掛什么科目呢?
老師,我們公司是做教育培訓(xùn)的,收到學(xué)費(fèi)可以做預(yù)收款分?jǐn)偟矫吭麓_認(rèn)營業(yè)收入,那怎么確認(rèn)每月的稅金和結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)成本呢? 1借:銀存存款 貸:預(yù)收賬款 2借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 3借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:?
老師。我們是專升本培訓(xùn)機(jī)構(gòu),學(xué)員付的款,我是按服務(wù)期,分期確認(rèn)收入的,比如6月份的,10個(gè)學(xué)員報(bào)名,每個(gè)人金額是8000,服務(wù)期是16個(gè)月。收款時(shí)我借銀行存款80000,貸預(yù)收賬款80000 我確認(rèn)6月份收入時(shí)候 借預(yù)收賬款5000 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額(是怎么計(jì)算???) 貸主營業(yè)務(wù)收入金額又是多少?。?/p>
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價(jià)格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費(fèi)者的價(jià)格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計(jì)本年零售商及消費(fèi)者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費(fèi)稅比例稅率為10%。請對其進(jìn)行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報(bào)稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實(shí)收資本只有300W,會計(jì)做錯(cuò)了,做成實(shí)收資本從1000W?,F(xiàn)在我們想報(bào)報(bào)表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個(gè)人可以嗎?
老師,我們采購的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點(diǎn)大,銷售的噸數(shù)多,采購入庫的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費(fèi)用、直接費(fèi)用二級科目還分項(xiàng)目核算的,查科目余額表對應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費(fèi)用-材料或間接費(fèi)用-
老師,給公司使用部門使用的機(jī)器進(jìn)行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費(fèi)用,貸方做到主營業(yè)務(wù)收入了,請問這個(gè)賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對公司有啥影響
不開票需要交增值稅嗎?
你好; 不需要開票;? ?就 先做預(yù)收賬款; 然后? ???按月或者按課消做收入? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本??
本月預(yù)收學(xué)員7200元,96節(jié)課,每周兩節(jié)課,本月一共上8節(jié)課,每節(jié)課有20名學(xué)員上課 收到預(yù)收款時(shí):借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 7200元 本月確認(rèn)收入:借 預(yù)收賬款12000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 11320.75 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額679.25
?你好 ;? 是的; 就這樣來考慮的??
那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?哪些是成本
你好;? 你人員工資 ; 房屋租賃費(fèi); 水電費(fèi)都是你的成本的??
人員工資是不是只算培訓(xùn)老師的工資?這個(gè)行政人員的不算吧,水電費(fèi)啥的需要分?jǐn)倖幔?
你好1; 是的; 行政人員計(jì)入管理費(fèi)用去; 水電費(fèi) 分?jǐn)傁碌??
結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄:借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)數(shù)要把工資社保公積金都加上,對嗎?這個(gè)分錄是不是也是計(jì)提工資的分錄
你好 ;? 是的; 就可以了。? 對的;? ? 這個(gè)就是計(jì)提的??