現(xiàn)在可以紅沖的,只是只能重開13%的稅率了
你好老師,半年前領(lǐng)專票時(shí)少了17份,現(xiàn)在開票時(shí)發(fā)現(xiàn)了,但少下的票能做廢嗎?作廢時(shí)能用未來(lái)票一次作廢嗎?
老師!2018、2019年的專票當(dāng)時(shí)是按3%的稅率代開,現(xiàn)在的稅率是1%,紅沖后,再次開藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候,稅率按多少開呢?謝謝
老師你好,11月份開 了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,結(jié)果忘記在開票系統(tǒng)里作廢,只是在當(dāng)時(shí)開的時(shí)候,在要作廢的發(fā)票上蓋了作廢字樣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我作了紅字發(fā)票,那11月份的帳怎么做
你好,2018年開具了16%的專票,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,但未在開票系統(tǒng)作廢?,F(xiàn)在能紅沖嗎?現(xiàn)在稅率是13%,謝謝!
普通增值稅發(fā)票1月份開具的,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,但是沒(méi)有在系統(tǒng)作廢,現(xiàn)在要怎么處理?系統(tǒng)里面開紅字發(fā)票提示普票不可以開紅字,要怎么處理?直接開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
老師,我去公司做會(huì)計(jì),都需要老板買啥?
與集體簽訂的土地租賃合同,需要繳納印花稅嗎?為什么
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司出售子公司的股權(quán),但是母公司沒(méi)有實(shí)際對(duì)子公司出資,無(wú)法確認(rèn)長(zhǎng)投,對(duì)母公司申報(bào)印花稅有影響嗎
收到一批商品入庫(kù),不需要付錢。贈(zèng)送的,借記庫(kù)存商品,貸記什么?
老師,供應(yīng)商給我們開發(fā)票老是有人問(wèn)需要備注不?到底要不要備注呀
進(jìn)銷存系統(tǒng)和會(huì)計(jì)系統(tǒng)關(guān)聯(lián),進(jìn)銷存系統(tǒng)錄入的庫(kù)存是虛擬數(shù)字,沒(méi)有實(shí)物庫(kù)存。借記庫(kù)存商品,貸記什么,
來(lái)個(gè)確定性老師,公開招標(biāo),專家簽到表,沒(méi)有簽到時(shí)間那一欄合適嘛
請(qǐng)問(wèn)下老師在產(chǎn)品的期初數(shù)我應(yīng)該填哪里呀
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
老師,一個(gè)投標(biāo)的項(xiàng)目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/,解析下