您好,沒問題,可以這么做的。
公司收到一次款項,1.對方有一筆轉(zhuǎn)到公司私人賬戶,可以給他開票嗎? 2. 有一筆轉(zhuǎn)到了我公司對公賬戶,然后不需要開票,是記借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 還是應(yīng)該分開兩筆 記借銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 再借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入?
增值稅發(fā)票沒有回單相對應(yīng)的情況下老師我可以直接做 開票 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 :銷項嗎 收票 借:主營業(yè)務(wù)成本 :進項 貸:應(yīng)付賬款嗎
老師你好,之前一張憑證記的,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-A,本來應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B,我可以現(xiàn)在直接做一張憑證,借:應(yīng)收賬款-A,貸:應(yīng)收賬款-B嗎?
你好老師我想問一下我之前記了一筆分錄是 借:應(yīng)收賬款960 貸主營業(yè)務(wù)收入 960,后來收到了這筆錢 是 借:銀行存款 960 貸應(yīng)收賬款960,但是后來這筆錢我給人家反了360元,那這個我該怎么弄啊
老師你好,收到服務(wù)費發(fā)票,可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
那最后應(yīng)收賬款在貸方了,不是不合理嗎?
你說的轉(zhuǎn)成本是什么意思
只有和對方簽的代替A公司支付勞務(wù)工人工資,對方提供轉(zhuǎn)賬明細和工資表就可以記賬嗎?不用發(fā)票嗎?
這個s肯定是需要發(fā)票的
開票時借方記主營業(yè)務(wù)收入,貸方應(yīng)收賬款,錢沒進到銀行
借方應(yīng)收賬款 貸方主營業(yè)務(wù)收入
然后直接轉(zhuǎn)記借方主營業(yè)務(wù)成本,貸方記應(yīng)收賬款,只有對方提供勞務(wù)工人開具的工資表和銀行匯款明細的復(fù)印件
沒有發(fā)票肯定是不行的
老師就有這些復(fù)印件就可以直接轉(zhuǎn)記成成本嗎?這樣合規(guī)嗎?
但是這些沒人申報個稅嗎
銀行賬上沒進過錢
哦那你也只能這么做賬