你好;? ? 你這個(gè)獎(jiǎng)金發(fā)出去了沒(méi)有 ;? 后期扣除了個(gè)稅; 可以去下個(gè)月工資扣除的; 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅??
老師2022年12月要計(jì)提在23年1月份交的企業(yè)所得稅10000元嗎?計(jì)提和支付的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)!
#提問(wèn)#2022年的獎(jiǎng)金未計(jì)提的個(gè)人所得稅、在23年的調(diào)整分錄怎么寫(xiě)呢、當(dāng)時(shí)計(jì)提是172854
老師2022年的所得稅和增值稅附加稅沒(méi)計(jì)提,23年一月補(bǔ)提怎么寫(xiě)分錄?
老師您好,現(xiàn)在在做2022年匯算清繳,我想把去年計(jì)提的一筆費(fèi)用,做調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)在表里怎么填寫(xiě)呢?是在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,其中的哪項(xiàng)填寫(xiě)呢?我當(dāng)時(shí)計(jì)提的分錄請(qǐng)見(jiàn)圖片
老師,您 好,請(qǐng)教一下,我現(xiàn)在做23年的企業(yè)所得稅匯算清繳,23年12月計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí),計(jì)提的是200萬(wàn),年終獎(jiǎng)是在24年4月份放發(fā),發(fā)放金額是210萬(wàn)元,那我現(xiàn)在填工資薪金這個(gè)表格時(shí),我就不用做納稅調(diào)整了吧,就直接按我賬上計(jì)提的200萬(wàn)填寫(xiě)嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷(xiāo)存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷(xiāo)售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷(xiāo)量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
1月份發(fā)放了、因?yàn)槭?2年的獎(jiǎng)金個(gè)稅、發(fā)放完之后才發(fā)現(xiàn)沒(méi)計(jì)提個(gè)稅、賬不平、它的所屬期應(yīng)該是22年、那我23年要做年度調(diào)整嗎
你補(bǔ)一筆我I寫(xiě)的分錄就平衡了 ;? 你計(jì)提獎(jiǎng)金的分錄和金額是對(duì)的嘛? ?
我知道金額沒(méi)問(wèn)題 我意思是要不要做年度調(diào)整、這個(gè)費(fèi)用的所屬期是22年的、在23年補(bǔ)一條分錄、這個(gè)費(fèi)用不就是屬于23的費(fèi)用了嗎
你好1;? ? 不用哈; 直接補(bǔ)做一筆即可;? ?