你好,對的,是的,需要這么做的。你看下外幣具體的是哪一個科目,用你的科目明細(xì)賬和這個科目余額表核對。
科目余額表里面的營業(yè)外支出有期末借方余額,這是怎么回事?營業(yè)外支出不是要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?結(jié)轉(zhuǎn)后是沒有余額的吧!
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益有外幣金額是單獨外幣金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?有一年這樣外幣單獨結(jié)轉(zhuǎn)了科目余額表金額對不上了怎么核對?
老師,我們公司收了外國客戶的定金,已經(jīng)結(jié)匯,但未發(fā)貨也未開具發(fā)票,我做分錄,借,銀存-人民幣賬戶,貸,銀存-外幣賬戶,差額擠入?yún)R兌損益,人民幣賬戶結(jié)匯下來的錢對外付了貨款,那這樣的話報表中的貨幣資金欄只有銀存的外幣賬戶余額,不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎
老師 我們公司是外貿(mào)公司有外幣賬戶,每次收到美金就直接結(jié)匯成了RMB,美金賬戶就類似是個中轉(zhuǎn)站,這樣可以不單獨設(shè)立外幣科目嘛?可以直接按照結(jié)匯多少人民幣就按照多少記賬。
老師,問一下外幣銀行賬戶的匯兌損益差額調(diào)整是怎么算出來呢?是必須結(jié)完賬從余額表看差額嗎?記賬完成后想跟對賬單上對一下余額在結(jié)賬之前能核對嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價發(fā)行時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應(yīng)付債劵溢價發(fā)行時,確認(rèn)初始金額入賬時,“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
是最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益科目哦,港幣本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)損益的哦,科目余額表本年利潤沒有體現(xiàn)外幣科目的呢
你好,本年利潤他不用外幣啊。
我第一個問題問的您月末結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤可以外幣單獨結(jié)轉(zhuǎn)的啊
財務(wù)費用匯兌損益里面,然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,它不需要區(qū)分外幣了 就是統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,它沒有二級科目。
嗯理解了,現(xiàn)在按照匯率算出差異額,就是要在科目余額表里本年利潤期末余額里加上結(jié)轉(zhuǎn)損益外幣那個金額了吧
對的,是的,是這么做的。