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求解會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師

求解會(huì)計(jì)分錄,謝謝老師
2023-02-20 09:29
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-20 09:29

1借固定資產(chǎn)60000 貸實(shí)收資本60000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:30

2借財(cái)務(wù)費(fèi)用3000 貸應(yīng)付利息3000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:30

3借原材料48000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6240 貸銀行存款54240

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:31

4借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品20000 制造費(fèi)用2000 貸原材料52000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:31

5借生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品30000 -B產(chǎn)品20000 制造費(fèi)用5000 管理費(fèi)用8000 貸應(yīng)付職工薪酬63000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:32

6借制造費(fèi)用4000 管理費(fèi)用2000 貸累計(jì)折舊6000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:32

7制造費(fèi)用金額合計(jì) 2000+5000+4000=11000 A產(chǎn)品分配11000*3/5=6600 B產(chǎn)品分配11000*2/5=4400

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:33

生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品6600 -B產(chǎn)品4400 貸制造費(fèi)用11000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:33

8借庫(kù)存商品211000 貸生產(chǎn)成本211000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:34

9借預(yù)收賬款110000 庫(kù)存現(xiàn)金9780 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入106000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13780

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:34

10借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本53280 貸庫(kù)存商品53280

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:35

11借銀行存款5650 貸其他業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅650

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:35

12借其他業(yè)務(wù)成本4000 貸原材料4000

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快賬用戶(hù)5447 追問(wèn) 2023-02-20 09:36

求解第八題和第十題怎么算的

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:38

就是生產(chǎn)成本加起來(lái)A=30000%2B30000%2B6600=66600,B成本是20000%2B20000%2B4400=44400 合計(jì)就是 單價(jià)是66600/100*80=53280

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快賬用戶(hù)5447 追問(wèn) 2023-02-20 09:40

那第八題呢

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:41

就是生產(chǎn)成本加起來(lái)A=30000%2B30000%2B6600=66600,%2B44400=

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快賬用戶(hù)5447 追問(wèn) 2023-02-20 09:43

那不是等于111000嗎,怎么變成211000

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:43

這里是手誤學(xué)錯(cuò)了,就是生產(chǎn)成本的累計(jì)金額

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快賬用戶(hù)5447 追問(wèn) 2023-02-20 09:46

還有第十題那個(gè)除以100,100是怎么來(lái)的

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齊紅老師 解答 2023-02-20 09:47

題目不是說(shuō)了嗎100檢入庫(kù)A產(chǎn)品

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你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2023-02-19
1借固定資產(chǎn)60000 貸實(shí)收資本60000
2023-02-20
你好 1 借:固定資產(chǎn)?30000%2B500%2B400?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)5100,??貸:銀行存款 2,借:在建工程?50萬(wàn)%2B0.3萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8.5萬(wàn),??貸:銀行存款 借:在建工程 3000,貸:原材料 1000,應(yīng)付職工薪酬 2000 借:固定資產(chǎn)?50.6萬(wàn),貸:在建工程? 50.6萬(wàn)
2022-11-10
你看一下圖片參考一下
2022-06-06
租賃負(fù)債=600+600*7.10782=4864.692 借:使用權(quán)資產(chǎn) 4964.692 租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 1135.308 貸:租賃負(fù)債-租賃付款額 5400 銀行存款 700 2. 借:租賃負(fù)債-租賃付款額 600 貸:銀行存款 600 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:租賃負(fù)債-未確認(rèn)融資費(fèi)用 213.23(4264.692*5%)
2022-06-06
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