同學您好,屬于9月的費用,記9月最合適的
以前月份的發(fā)票,在本月才收到知曉,費用是屬于以前月份的,在權(quán)責發(fā)生制下,我們現(xiàn)在該怎么做賬?
老師,請問,9月份有物流費用5000元,我在10月份支付了,那么這5000元,按照權(quán)責發(fā)生制屬于9月份的是嗎?按照收付實現(xiàn)制屬于10月份的是嗎?
老師,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,12月產(chǎn)生的費用,費用就計入了12月份,但是發(fā)票是1月份才收到,收到發(fā)票后要怎樣處理呢
你好,收到購貨單位預(yù)付貨款10000元,下個月交貨。根據(jù)這個描述,屬于權(quán)責發(fā)生制的預(yù)收賬款屬于收付實現(xiàn)制的收入,就是權(quán)責發(fā)生制的預(yù)收賬款是負債不是費用所以不用記入權(quán)責發(fā)生制哈
您好,老師,權(quán)責發(fā)生制,屬于9月的費用,發(fā)票10月才收到,費用記到哪月合適呢?
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
那就是10月的發(fā)票可以放到9月是嗎?如果要是12月的費用,跨年1-2月才收到發(fā)票,怎么處理好呢
同學您好,先預(yù)提 ,借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款等
您好,老師,按權(quán)責發(fā)生制,9月的費用,實際收到發(fā)票上的日期是10月,這筆費用,記到9月還是10月合適呢?
同學您好,屬于9月的費用,記9月最合適的
要是趕上跨年的費用,怎么處理好呢,22年的費用,23年才收到發(fā)票
同學您好,先預(yù)提 ,借:管理費用等,貸:其他應(yīng)付款等
老師,按照您的解釋,是不是按權(quán)責發(fā)生制,屬于當月或當年的費用,不管發(fā)票上的實際日期是什么時候,都記到實際權(quán)責發(fā)生制的當月或當年呢
是的沒錯, 是這樣的