同學(xué)你好,本季度預(yù)收款6000萬元,已確認(rèn)收入3000萬元,之前已繳,那么還需要預(yù)繳(6000-3000)*0.15
老師,就是房開企業(yè)季度申報(bào)有部分交房,又有部分的預(yù)售房款,是否用預(yù)收房款的這部分減去我以交房的房款,這部分的差額,按照毛利率來填寫季度報(bào)表第四行特定業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅所得額。如果是這樣,那我的預(yù)收賬款小于我已收房的房款、那特定業(yè)務(wù)這里來就是一個(gè)負(fù)數(shù)
某公司2019年資產(chǎn)總額800萬元,從業(yè)人員35人,所得稅實(shí)行按年計(jì)算,分季預(yù)繳,各季所得額如下:第一季度累計(jì)計(jì)稅所得額為2萬元;第二季度累計(jì)計(jì)稅所得額為7萬元;第三季度累計(jì)計(jì)稅所得額為12萬元;第四季度累計(jì)計(jì)稅所得額為18萬元。年終匯算清繳時(shí),需調(diào)整事項(xiàng)如下:(1)實(shí)付工資總額350萬元,實(shí)際支出職工福利費(fèi)48萬元,撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元,實(shí)際支出職工教育經(jīng)費(fèi)14萬元;(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用中,有支付本期債券集資的利息1萬元,當(dāng)期企業(yè)共募集資金10萬元,期限半年,銀行同期年利息率5.41%;(3)逾期包裝物押金收入1萬元不再退還,直按沖減了包裝物成本;(4)因排污不當(dāng),被環(huán)保部門罰款2萬元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。要求:根據(jù)上述資料計(jì)算該企業(yè)2019年各季度預(yù)繳和全年應(yīng)納的企業(yè)所得稅額,以及年終匯算清繳實(shí)際入庫的企業(yè)所得稅額
公司為居民企業(yè),企業(yè)從業(yè)人數(shù)為120人,資產(chǎn)總額為5000萬元所屬行業(yè)為工業(yè)企業(yè)。2020年度境內(nèi)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得銷售收入3000萬元。(2)發(fā)生銷售成本1500萬元。(3)發(fā)生銷售費(fèi)用700萬元(其中含廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)500萬元),管理費(fèi)用600萬元(其中含業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬元、財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元(均為利息支出)。(4)發(fā)生各種稅金200萬元(含增值稅150萬元)。(5)發(fā)生固定資產(chǎn)處置凈損益(收益)100萬元。(6)計(jì)入成本費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額為150萬元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬元,支出職工福利費(fèi)25萬元職工教育經(jīng)費(fèi)14.25萬元。2020年度無以前年度虧損,在2020年共預(yù)繳企業(yè)所得稅37.375萬元,其中2020年度前三季度已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅23.1875萬元,第四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅14.1875萬元。為員工繳納各類基本社會(huì)保障性繳款60萬元,未繳納補(bǔ)充養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn),為員工繳納住房公積金40萬元,未超過當(dāng)?shù)卣?guī)定標(biāo)準(zhǔn)。1,計(jì)算2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)補(bǔ)2,2020年度的遞延所得稅費(fèi)用進(jìn)行賬務(wù)處理3,2020年第四季度的預(yù)繳企業(yè)所得稅進(jìn)行賬務(wù)處理
房開企業(yè) 例如本季度預(yù)收款6000萬 確認(rèn)收入3000萬 結(jié)轉(zhuǎn)成本2200萬 在填寫企業(yè)所得稅預(yù)繳稅款表 第四行?特定業(yè)務(wù)應(yīng)納稅所得額 為什么是6000?0.15_3000?0.15
比如說我現(xiàn)在第一季度 營(yíng)業(yè)收入是200萬, 營(yíng)業(yè)外收入6000元 成本140萬. 費(fèi)用開支50萬, 普票金額開了23500元 所得是106000 那我應(yīng)該交多少稅,要交什么稅 我應(yīng)該怎么填寫納稅人季度申報(bào)表
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請(qǐng)教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,