你好,是否還應(yīng)該收所得稅,就需要看雙方約定情況了
建筑工程掛靠別人的公司,那個個人所得稅怎么算,我們自己又提供了成本增值稅發(fā)票和成本勞務(wù)發(fā)票
老師好,我們是建筑公司,掛靠別人公司,假如收款40萬,我們也開票給掛靠公司40萬,還用給對方企業(yè)所得稅嗎(管理費另算)
建筑行業(yè) 掛靠到別人公司 叫了相應(yīng)的成本票和勞務(wù)票 對方收稅 還應(yīng)該收我的所得稅嗎?
建筑公司一般納稅人,別人掛靠我們公司。問題一:讓對方提供與開票金額一致的成本票,還會產(chǎn)生企業(yè)所得稅嗎?(稅金銀行手續(xù)費都是單獨扣的)如果公司另收兩個點費用,應(yīng)該以什么理由收取呢?問題二:如果對方不提供成本票,公司應(yīng)該按多久收取企業(yè)所得稅?問題三:對方提供95%的成本票,無票金額部分我們目前按5%收,是不是凈虧損20%個點?
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,別個項目掛靠我們,對方提供了成本票。請問我方收取對方所得稅是按什么比例合適
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
雙方之前沒有約定 收了我們2.5的所得稅 按照稅法 是否不應(yīng)該再收取全額所得稅了?
你好,已經(jīng)收了,就不應(yīng)當(dāng)再收的。 稅法沒有對這樣的情況作出規(guī)定
不是 現(xiàn)在是 打錯了 問題就是 雙方?jīng)]有約定 然后現(xiàn)在我們提供了成本票和勞務(wù)票 這種情況下 我是不是可以要求按照總金額減去成本票之后的金額交所得稅
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
重新問 就是我提供了成本票勞務(wù)票 我是不是可以少交所得稅 而不是按照開票總金額去交
你好,提供了成本票給對方,對方當(dāng)然可以少交所得稅啊?
那是不是應(yīng)該按照減去成本票得到的金額交所得稅就好了
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。