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Q

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理

2023-02-17 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-17 11:01

你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的?

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:01

發(fā)票異常

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:04

你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?是當(dāng)年的還是跨年的?

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:05

當(dāng)年的,結(jié)轉(zhuǎn)了成本

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:07

借應(yīng)付賬款、 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:09

這表示的是什么意思?

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:09

能把數(shù)字帶入嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:10

應(yīng)付賬款是你的價(jià)稅合計(jì), 主營業(yè)務(wù)成本是你結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額,,發(fā)票金額 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是發(fā)票上面的稅額。

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:11

這怎么平?

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:12

你好,實(shí)際你們有業(yè)務(wù)的嗎?如果有的話,借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款,這個(gè)營業(yè)外支出匯算清繳納稅調(diào)的。

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:14

可以完整說一下嗎?把數(shù)字帶入

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:17

金額100,稅額20 借應(yīng)付賬款120借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)100, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:17

借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款120。

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:20

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還能計(jì)入營業(yè)外支出?

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:22

可以的,可以做營業(yè)外支出的。

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:23

這部分能抵利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:24

不可以的,整個(gè)發(fā)票抵扣不了的。

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 11:26

那放到營業(yè)外支出不就會減少利潤

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:27

納稅調(diào)增就是了,匯算清繳。

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齊紅老師 解答 2023-02-17 11:27

不能不做吧,不能不做的話,應(yīng)付賬款不是一直掛賬,你錢又收不回來。

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快賬用戶6475 追問 2023-02-17 15:05

這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本,如果一部分結(jié)轉(zhuǎn)了,一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢?成本

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齊紅老師 解答 2023-02-17 15:06

成本不用動了,成本這么做就可以成本匯算清繳,納稅調(diào)增。

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你好,什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的?
2023-02-17
同學(xué)你好 是什么的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-10-21
你好‘ 借 管理費(fèi)用等 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)’
2021-05-26
你好,是什么原因?qū)е碌倪M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
2022-06-16
您好, (一)貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (二)貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (三)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 無法確定該進(jìn)項(xiàng)稅額的,按照當(dāng)期實(shí)際成本計(jì)算應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額. 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (四)納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營簡易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2024-10-10
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