哦,還是按照10萬(wàn)算,這個(gè)個(gè)稅是屬于工資的,從工資里扣除。
老師,請(qǐng)問下我們公司有部份高工資員工 在總包公司代發(fā)5000元工資,代發(fā)金額有3.5萬(wàn),請(qǐng)問這代發(fā)這方面我要做帳嗎?是不是得讓對(duì)方給份工資表給我們?我們做工資表時(shí)在工資表上扣回了5000余,余下的部份就是我們實(shí)際發(fā)放工資額,報(bào)個(gè)稅時(shí)我實(shí)發(fā)工資1萬(wàn),實(shí)際是1.5萬(wàn)的,我報(bào)個(gè)稅得報(bào)多少工資?
請(qǐng)教老師,我是做手工賬的,假如本月計(jì)提員工工資10萬(wàn),代扣個(gè)稅5000,實(shí)際發(fā)放工資時(shí)只發(fā)放了9500元,我給老板出利潤(rùn)表時(shí),工資成本這一部分我是按10萬(wàn)算還是按9500算
老師,我公司是個(gè)獨(dú)企業(yè),小規(guī)模納稅人,假如今年1季度收入是28萬(wàn),成本費(fèi)用是21萬(wàn),利潤(rùn)總額是7萬(wàn),看看計(jì)提的所得稅對(duì)嗎? 1、如果按每月給老板發(fā)工資來算: 70000*10%-1500=5500元 2、如果按每月不給老板發(fā)工資: (70000-5000×3)×10%-1500=4000元
老師我上個(gè)會(huì)計(jì)做的帳有點(diǎn)亂,計(jì)提給發(fā)放的工資對(duì)不上,一下一個(gè)工資做了10筆,我的年度匯算清繳是按發(fā)放做,還是按計(jì)提做,本期利潤(rùn)表的銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用職工薪酬與發(fā)放的,資產(chǎn)負(fù)債表不一致,匯算清繳按發(fā)放做,還是按計(jì)提做
老師,請(qǐng)問我們建筑勞務(wù)分包公司。清包工。我們12月計(jì)提勞務(wù)人員工資并發(fā)放了一部分。一月份發(fā)放另一部分。這個(gè)成本安計(jì)提工資算還是按12月份實(shí)際支付的工資算?
請(qǐng)問,買水魚共用了50元,還付了加工費(fèi)80元,那當(dāng)天水魚采購(gòu)成本就是130元了?
你好,家居屬于什么行業(yè)?
老師,收到老板茶室使用的電茶爐的發(fā)票,怎么做分錄?款已付
老師,麻煩問一下自己的一般納稅人,想開給別人20萬(wàn)轉(zhuǎn)票,沒有實(shí)際入賬有啥風(fēng)險(xiǎn)
老師好,有兩個(gè)問題: 1、今年3月注冊(cè)的公司,第一季度只報(bào)了幾百的開辦費(fèi),到現(xiàn)在也沒有經(jīng)營(yíng),沒有發(fā)工資也沒有計(jì)提,個(gè)稅怎么操作? 2、個(gè)體戶第一季度收入28000元,做賬的時(shí)候增值稅未入賬,貸方直接入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28000元,報(bào)稅的時(shí)候收入寫了28000元,申報(bào)增值稅報(bào)表顯示3%的稅率840元,最終顯示稅額0,這個(gè)業(yè)務(wù)我該怎么調(diào)整?
半年繳納一次的城鎮(zhèn)土地使用稅怎么記賬老師,我們還補(bǔ)繳了2024年一年的并繳納了滯納金
請(qǐng)問做賬系統(tǒng)做的是內(nèi)賬還是外賬?
老師你好!買的中級(jí)必刷500題,書收到了,但電腦上沒找到,想用電腦刷題
老師對(duì)公賬戶捐贈(zèng)出去,沒收到發(fā)票,如何做憑證啊,借選擇什么科目,貸銀行存款
老師,我問下我們公司有批貨要退回來。運(yùn)費(fèi)先由我們墊付(我們運(yùn)費(fèi)又是經(jīng)過第三方平臺(tái)支付的)。到時(shí)那邊根據(jù)平臺(tái)開票金額再退回來給我們。這個(gè)分錄怎么寫,退回來的運(yùn)費(fèi)肯定不能沖客戶的往來,那這樣子我們就會(huì)一直掛起一筆這個(gè)運(yùn)費(fèi)未開票給他們
但是實(shí)際只支付了9500元啊
那這個(gè)5000不是交給了稅務(wù)局啊,如果他不需要交個(gè)稅的話,這5000不就是給個(gè)人了,你們單位也自己也留不下。