因?yàn)?%是簡易征收哈,所以不能按一般征收方式抵扣取得的進(jìn)項(xiàng)稅
老師,一般納稅人取得的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)13個點(diǎn)的,只能和我開的銷項(xiàng)13個點(diǎn)的抵扣嗎?還是進(jìn)項(xiàng)所有稅點(diǎn)總額和銷項(xiàng)所有稅點(diǎn)總額抵扣!
請問老師,一般納稅人除了開3個點(diǎn)的票不能用進(jìn)項(xiàng)抵扣,其他6個點(diǎn)9個點(diǎn)的專票普票都可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅對嗎
一般納稅人建筑企業(yè),取得的是3%的增值稅專用材料發(fā)票,這個能抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
一般納稅人取的專用發(fā)票都可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,有哪些是不能抵扣的,,比如購買辦公用品,汽車加油什么的,,請老師說的詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
請問建筑業(yè)一般納稅人有些項(xiàng)目選擇了簡易計(jì)稅,開具3個點(diǎn)的增值稅發(fā)票,跟這個相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票可以抵扣嗎?
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對開票人有影響嗎
老師,請問電子稅局去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不太對,匯算清繳年度財(cái)務(wù)報(bào)表是對的,還需要更正去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
發(fā)票金額開了,但是客戶又不要了,還沒掃碼,這種怎么刪除
第18題,530×6%加53÷1+6%,再乘以6%,這一部分是銷項(xiàng)稅額嗎?沒有說他銷售呀 他是取得廣告設(shè)計(jì)服務(wù)。哪來的銷項(xiàng)稅額
老師 請問我們有一張2023年開具的增值稅專用發(fā)票需要作廢 紙質(zhì)版的 稅控系統(tǒng)里查詢對方?jīng)]有抵扣可以開具紅字發(fā)票 但是這張紙質(zhì)發(fā)票對方采購找不到了 這種情況可以開具紅字發(fā)票嗎
個稅申報(bào)表更正需要提供什么材料?,
銷售費(fèi)用,企業(yè)所得稅可以全額抵扣吧是運(yùn)輸費(fèi)
請問要更正往期的企業(yè)所得稅的報(bào)表應(yīng)該怎么來更正這個數(shù)據(jù)???也就是說,在往期的報(bào)表是成本要調(diào)減5萬,相當(dāng)于利潤就要調(diào)增5萬,這就存在一個問題,如果說是成本,按現(xiàn)在的數(shù)據(jù)填進(jìn)去的話,那么我的意思是,如果說現(xiàn)在更改往期的數(shù)據(jù)的話,是用這個調(diào)整額度增加的5萬,這個增加額度去直接算稅呢,還是用實(shí)際當(dāng)年的實(shí)際這個成本金額填進(jìn)去來進(jìn)行申報(bào)?我的意思就是說,當(dāng)時(shí)如果說利潤是個負(fù)數(shù)的話,那么已經(jīng)抵扣了當(dāng)年的企業(yè)所得稅,如果現(xiàn)在按正確的數(shù)據(jù)報(bào)進(jìn)去的話,會不會重在重復(fù)抵扣的問題?還是說直接是用這個調(diào)針的,這個額頭直接進(jìn)去進(jìn)行扣稅?因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在更正要打報(bào)告,所以要根據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行測算?要與這個這個測算的時(shí)候,要測算數(shù)據(jù)要占實(shí)際補(bǔ)繳的時(shí)候,這個數(shù)據(jù)如何一致
老師,臺球俱樂部的主營業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
那我們簽訂的簡易計(jì)征工程合同給甲方也開具的3%專用發(fā)票 甲方也是不能抵扣嗎
如果不能抵扣 那這個合同定的是開3%增值稅專用發(fā)票豈不是雙方都要交稅
收到發(fā)票方是可以抵扣的哈
甲方跟業(yè)主的工程總承包合同是一般計(jì)稅 收到我們開具的3%專用發(fā)票是可以全額抵扣 是這樣理解嗎 老師
是的,一般計(jì)稅項(xiàng)目收到3%的專票是可以抵扣的。簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到任何專票都不能抵扣