你好,可以退回,或者抵以后的稅額
老師預(yù)收款100萬,還沒有開票這個月,要暫估成本的話,應(yīng)交稅費銷項稅就得繳稅,沒有那么多進項抵扣怎么辦呢可不可以有辦法不交這個預(yù)收賬款的稅,
老師還是我,剛剛那個問題后續(xù)沒有次數(shù)了。重新咨詢一下,就是假如這個我異地項目合同價格60萬,分包50萬 1??1月開票10萬預(yù)交增值稅10*0.02 2??2月開票20萬預(yù)交增值稅20*0.02 3??3月開票30萬預(yù)交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方?jīng)]有給我們開發(fā)票,項目已經(jīng)完成了預(yù)交就是60*0.02這個數(shù)據(jù)嗎
老師,假如說預(yù)交了增值稅30萬,后期開票100萬的稅,但是呢100萬的稅用進項就給抵扣了,那么預(yù)交的30萬不就多交了嗎,怎么辦呢
老師,假如進項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進項稅額 50 貸:待抵扣進項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師,一般人假如收了100萬進項專票,銷項開了80萬專票,20萬普票,我這普票是不是不用交稅,這個月開票就都抵扣了,一分不用交增值稅
老師,你好,工會經(jīng)費怎么做賬?
物業(yè)會計,購買的米面油金額15000元是為了送禮,具體我也沒問,這個費用報銷我應(yīng)該入什么呢管理費用業(yè)務(wù)招待費可以嗎
老師24年全年收入492882.39,4到6月份收入40494.27到9月份的,全年的減4到6月份
初步業(yè)務(wù)活動時應(yīng)當(dāng)是要從管理層獲取書面聲明,來確定管理層對自己責(zé)任的認可的啊。
你好,小規(guī)模納稅人注銷公司,其他應(yīng)付款是法人有余額,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,交所得稅29.34元,需不需要計提所得稅?現(xiàn)在銀行沒有錢了,微信轉(zhuǎn)賬,這塊還要做賬嗎?
支付房租和物業(yè)費,支付了9個月的房租和物業(yè)還需要攤銷嗎?
《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》第八十八條規(guī)定:小企業(yè)對會計政策變更、會計估計變更和會計差錯更正應(yīng)當(dāng)采用未來適用法進行會計處理。那在稅務(wù)上也是這樣操作嗎?
有學(xué)習(xí)的課嗎 我想要學(xué)習(xí)財務(wù)當(dāng)面的
問題1那個計算結(jié)果 標(biāo)準(zhǔn)差率不是一個百分比嗎 怎么是一個數(shù)呢
老師,出庫單上單價65元,實際結(jié)算價格60元,怎么開票,直接開單價60元 還是怎么開
哦哦,還有就是,假如車位從18年就收款,現(xiàn)在才交付,但是增值稅稅率變了啊,以前就是用當(dāng)期的收入除以適用的稅率相應(yīng)來預(yù)交百分之3的,現(xiàn)在是9了,這怎么算呢,需要補幾個點的稅呢
差這6個點呢,補交哦
不用按著以前11個點的時候補交8個,18個點的時候補交7個點這樣嗎
增值稅計提時適用的稅率應(yīng)當(dāng)是增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時的有效稅率。所以,房地產(chǎn)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品收到預(yù)收款時沒有發(fā)生納稅義務(wù),只是預(yù)繳增值稅。 等交付房產(chǎn)實際發(fā)生了納稅義務(wù)時適用的增值稅稅率已調(diào)整的,
好的,謝謝老師
還有就是前期產(chǎn)生了很多預(yù)交,后期再有收入的話還用再接著預(yù)交嗎
客氣,不用的哦,期待您的好評