管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi),可以
老師,我們是汽車銷售公司,老板購買了一批大豆油和大米,準(zhǔn)備贈送客戶,這個(gè)可以作為什么費(fèi)用?招待費(fèi)?還是銷售費(fèi)用?取得進(jìn)項(xiàng)稅的可以抵扣嗎?分錄應(yīng)該怎么寫合適?是先入庫?還是直接全部一次計(jì)入費(fèi)用?
@紅米老師 我問一下,有個(gè)運(yùn)費(fèi),1800元,發(fā)票是稅務(wù)局代開的金額為1818 借銷售費(fèi)用1800 貸其他應(yīng)付款1800 我付的流水也是1800 請問老師,還有18元我放哪里?可以放備用金嗎? 有個(gè)會計(jì)建議我入營業(yè)外收入,但是這18是稅費(fèi)的產(chǎn)生,我也不知道明細(xì)科目用什么,總不能寫稅費(fèi)吧?
老師,匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)自動取數(shù)管理費(fèi)用,銷售科目也有,填寫加上去,有個(gè)黃色感嘆號,說數(shù)據(jù)不符呢 老師你看看 加了1萬多的銷售費(fèi)用科目的業(yè)務(wù)招待費(fèi) 利潤表只有管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)明細(xì)數(shù)據(jù)呢老師 銷售費(fèi)用沒有業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其實(shí)這個(gè)1萬多的費(fèi)用是我們另外一個(gè)公司員工的差旅費(fèi)車票,都是我們的業(yè)務(wù),只是這個(gè)員工是在另外一個(gè)公司買社保,,所以他的車票我入賬到業(yè)務(wù)招待費(fèi)了,按理來說,干的活是我們公司的,可以入賬到差旅費(fèi)里面嗎,我改到差旅費(fèi)里面去行不?這樣就不用改報(bào)表了呢 查起來會不會有風(fēng)險(xiǎn)呢? 老師匯算清繳表里面可以填寫,就是有黃色感嘆號,硬填這個(gè)數(shù)會不會有風(fēng)險(xiǎn) 這種情況應(yīng)該不是只有我一個(gè)吧,其他公司應(yīng)該也有 的,怎么處理呢老師
所得稅匯算清繳問題,:我家是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小企業(yè)的利潤表里面只有銷售費(fèi)用有廣宣費(fèi),只有管理費(fèi)用下面有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是實(shí)際業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理廣宣費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)在銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用里面都有,報(bào)表就抓取不到報(bào)表里面沒有的項(xiàng)目,但是在匯算清繳填寫期間費(fèi)用明細(xì)表的時(shí)候又是分開了銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣宣費(fèi),老師們,你們這種情況怎么處理的?如果把業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到銷售和管理兩個(gè)費(fèi)用里面,報(bào)表抓取不到銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi),就會導(dǎo)致填報(bào)的時(shí)候有個(gè)提示,比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額和利潤表報(bào)表不一致。該怎么辦?
老師你好,請教一下,貨拉拉行程單能做賬么?
工資中如果有考核項(xiàng)是在一發(fā)工資之前扣除,還是在應(yīng)發(fā)工資之后扣除?
請問老師,公司要注銷,現(xiàn)賬面有179萬其他應(yīng)收款無法收回,12萬的其他應(yīng)付款無法支付,怎么做賬?謝謝老師!
老師,我新找了一份會計(jì)工作,公司剛成立,有小商貿(mào)和旅游方面的,老板出去辦事了,電腦昨天才買過來,桌子還沒安好,我怪緊張呢
老師,我們酒店裝修的設(shè)計(jì)費(fèi)計(jì)入什么科目?
這個(gè)題選哪個(gè)?并解析各選項(xiàng)
老師,去年別人給開的普票,發(fā)票內(nèi)容開錯了,但是金額對著呢!現(xiàn)在如果對方重新開具,我們需要調(diào)賬嗎?還是我把正確的貼在去年憑證,附個(gè)情況說明
老師購進(jìn)和賣出二手車的分錄怎么寫,剛購進(jìn)就賣,
失業(yè)險(xiǎn)交多長時(shí)間可以領(lǐng)失業(yè)金?交的年限和對應(yīng)領(lǐng)失業(yè)金發(fā)一一發(fā)一下謝謝
老師收到美金匯率在哪里查