齊紅老師
職稱:注冊會計師;財稅講師
借:管理費用-工資/社保貸:銀行存款
老師,您好!我想問下計提工資社保,發(fā)放工資和繳納社保的分錄應該怎么做?
老師,公司全額交社保,員工工資一個月4500。我計提工資,發(fā)放工資,和計提社保,發(fā)放社保的分錄應該怎么做啊
有社保和個稅,計提工資和發(fā)放工資的分錄該怎么做呢?
老師好 ,請問計提社保 、交社保 和發(fā)放工資這一整套的會計分錄應該怎么做呀?
老師,公司不計提工資和社保應該怎么做分錄呢?就一個發(fā)放和結轉
計提工資要與個稅申報一致嗎
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老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調增納稅調整明細表,27行?
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老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
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