在匯算清繳完畢后才可以退稅
老師您好,我想問下,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)12月份有些發(fā)票還沒有沖之前的預(yù)付款,可是我在1月份的時(shí)候都已經(jīng)申報(bào)了第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表了,現(xiàn)在在去修改12月份的賬,行不行的?
老師,我已經(jīng)申報(bào)完2021年第四季度的增值稅了,但是2022年1月需要作廢12月份開的一張發(fā)票,這個(gè)有影響嗎?
老師,12月份有個(gè)銀行有幾筆流水發(fā)生,但是忘記做賬了,現(xiàn)在12月份已經(jīng)結(jié)賬了,已經(jīng)開始做1月份的賬了。請(qǐng)問,這個(gè)銀行的12月份的賬,我需要反結(jié)賬到12月,再補(bǔ)做進(jìn)去嗎?
老師, 我2022年第四季度已經(jīng)申報(bào)和繳款了,但是發(fā)現(xiàn)還有發(fā)票忘記做了,現(xiàn)在反結(jié)賬做到12月份,這個(gè)款還能退嗎?
老師,我做23年的賬,突然發(fā)現(xiàn)2022年12月的賬沒做完結(jié)賬了,,還有四五筆沒入賬,怎么辦??我能反結(jié)賬重新補(bǔ)上嗎?1月又報(bào)了去年第四季度的稅了。但是年報(bào)還沒報(bào)??
廠家給我們開具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
分公司項(xiàng)目已經(jīng)完工,項(xiàng)目發(fā)票已經(jīng)開完了,只差成本尾款的成本票沒有收到,停稅務(wù)影響成本票的收取嗎
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
納稅人等級(jí)由A變成了B怎么回事呀
老師,暫估的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,5月31日開不出來了,6月10日才能收到,這咋辦?延遲了10天,用不用調(diào)增?
請(qǐng)問老師,換電腦了。怎么把原來電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦
老師你好我申報(bào)時(shí)出現(xiàn)這個(gè)怎么辦
老師,您好! 請(qǐng)教您 企業(yè)是工業(yè)制造企業(yè),會(huì)做貿(mào)易業(yè)務(wù),請(qǐng)指導(dǎo)一下:企業(yè)向外采購再銷售的賬務(wù)處理嗎?謝謝
老師, 2020年原科目:借:開發(fā)成本500 貸:銀行存款500 2020年12月更正科目:借:管理費(fèi)用500 貸:開發(fā)成本 2021又重復(fù)調(diào)整了這筆科目:借:以前年度損益調(diào)整500 貸:開發(fā)成本500 請(qǐng)問老師,賬面上應(yīng)該怎么調(diào)賬,分錄怎么做?
老師你好,現(xiàn)金流量表因質(zhì)量問題產(chǎn)生退貨收到的現(xiàn)金能填到收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金里去不?還是用負(fù)數(shù)填到購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金表格里
我把季度申報(bào)表改過來了,重新申報(bào)了也要到那個(gè)時(shí)候嗎?
還是說不改申報(bào)表,做賬改一下就好了
只改財(cái)務(wù)報(bào)表,然后匯算清繳
好的,那匯算清繳的時(shí)候還需要另外申請(qǐng)退稅嗎?還是會(huì)自動(dòng)退回第三方支付的
需要匯算清繳的時(shí)候還需要另外申請(qǐng)退稅
對(duì)了,如果是2023年開的發(fā)票是不可以用于抵扣退稅的吧
你現(xiàn)在匯算的是22年的,如果是開的是22年的費(fèi)用發(fā)票,可以抵扣
我22年開了發(fā)票但是還沒收款,做的預(yù)收是不是也扣企業(yè)所得稅了呢?
只要做了收入都要納入?yún)R算
問題是對(duì)方?jīng)]付款呀!那我收到了款是不是還得扣一筆哦
我實(shí)際上是今年2月才收到款,我可以直接全部做到這個(gè)月嗎?
不可以的,開了票就要申報(bào)增值稅和所得稅