同學你好 這個可以的哦
您好,老師。我是上個月開具發(fā)票并做賬。借:應交稅費-增值稅 貸:銀行存款 這個月我才收到對方部分貨款并做賬。借:銀行存款 應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。 請問這樣做賬正確嗎?
如當月5號銷售一批貨價稅合計11300元,收了10000元銀行轉(zhuǎn)賬,1300當月20號付清銀行轉(zhuǎn)賬,因為分錄不是每天填寫,是下月月初才一起填寫,可不可以直接寫一次分錄就得了,借銀行存款11300 貸主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300還是要分兩次寫,借銀行存款10000 應收賬款1300 貸主營業(yè)務收入10000 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅1300 等收到1300在寫銀行存款1300,應收賬款1300
老師好,收入當月同時收到了貨款時,可以合并做一筆分錄嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,還是要應收賬款過度一下呢?借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 應交稅費。借:銀行存款,貸:應收賬款
老師,請問小規(guī)模公司,比如當月5號開的發(fā)票,當月18號收到貨款,可以不掛應收賬款嗎?我收到貨款那天做賬分錄做借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 這樣可以嗎
前兩月收到貨款分錄做成 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 本月開了發(fā)票 做貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)可以嗎
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
有個疑問,工資薪金去年計提少了,實發(fā)多,匯算清繳按實發(fā)做稅前扣除。 如果費用發(fā)票,去年開具的,去年沒有計提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預售款的時候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時候,之前開的預收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實收資本全部到位了,500萬,但是公司沒有業(yè)務,現(xiàn)在想注銷了,我想問下,這個580萬可以注銷的時候推給投資者嗎?有沒有什么稅費?
老師,實操的問題咨詢下:賬上有一輛二手車,購入價格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過戶轉(zhuǎn)讓給股東,實際是沒有收款,但是過戶需要開票,二哥是說開100的票就可以了,但是報廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個月做了一筆分錄,支付租金費用(未收到發(fā)票),借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款。那這個月收到對方開來的專票,那我這個月是否要調(diào)整上個月做的憑證,才能抵扣進項稅?是否要把上個月憑證做調(diào)整,借:主營業(yè)務成本 應交增值稅—進項稅額 貸:銀行存款?這樣子這個月才能勾選認證抵扣進項稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤,那新領用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請問如果注冊資本實繳到位的話,減資會產(chǎn)生什么稅?
那我們是傳媒公司,收入一般有廣告制作,活動策劃。我的主營業(yè)務收入要分開嗎
同學你好 這個要的哦 因為廣告要交文化事業(yè)建設費
稅局說專門做的才要,我們那些不屬于 如果這樣,我們還需要分開做收入嗎
同學你好 對的 需要分開做的
主營業(yè)務收入—廣告制作 主營業(yè)務收入—活動策劃 ?這樣做
同學你好 對的 你可以摘要注明 收入科目不用設置明細科目