你好,同學(xué)對的稅率是15的
某公司是高新技術(shù)企業(yè),享受高新技術(shù)企業(yè)15%的優(yōu)惠和稅率,在做企業(yè)所得稅月度預(yù)激時,實際利潤額為420萬元,減免所得稅額a45,b42,c42.5,第40是哪一個?
老師,高新技術(shù)企業(yè)的 享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,是哪個啊,是不是減按15%那個
享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免 : 指報告期內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)按照國家有關(guān)政策依法享受的企業(yè)所得稅減免額,按填報期當(dāng)年稅務(wù)部門實際減免的稅額填報。 這句怎么理解?還是不理解,享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免,指哪個
老師請教一下,高新技術(shù)企業(yè)企業(yè)所得稅減按15%計算,那如果既是小型微粒企業(yè)又是高新技術(shù)企業(yè)的話呢
老師就是高新技術(shù)企業(yè)填寫火炬年報享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免在,因為還沒審計,當(dāng)年的利潤總額是98000是不是可以直接用98000*15%填報
貿(mào)易型出口公司,請問出口退稅,進(jìn)項100萬貨物,賣出100萬,HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營用的短期借款利息用啥科目
銷售費用的業(yè)務(wù)招待費和管理費用的業(yè)務(wù)招待費有什么區(qū)別呢?
老師,廣告投放這種服務(wù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
上個月開出的紙質(zhì)普通發(fā)票有問題,需要紅沖后再開新發(fā)票,是否需要將原發(fā)票第二聯(lián)發(fā)票聯(lián)收回?
老師 我們是個體戶 買木門的 開票項目名稱怎么選
有個員工發(fā)放工資都是以他母親的名字申報個稅和收款,離職后這個員工要求補(bǔ)償金給他,后來支付15000給他了,在申報一次性離職補(bǔ)償金的時候這個人也就是第一次申報個稅,這個離職補(bǔ)償金個稅該怎么算的,是按照綜合所得稅率表計算離職補(bǔ)償金的個稅嗎
老師,我這申報4月份個稅,剛申報完畢,還顯示這個未申報,沒事吧?是因為申報時間晚了嗎?
老師,小規(guī)模匯算清繳嗎
老師你好,公司員工發(fā)工資賬戶上沒有錢直接打到他們賬戶上,然后又申請了員工工資表,這樣的記賬有效的嗎
那老師,我是高新企業(yè),也是小型微利企業(yè),要填火炬手年報,那這個享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免我是填0對吧
對的,同學(xué),是這樣的
就是這樣填的
但是我有個檢查和原因點擊進(jìn)去,她有這個,然后我是這樣填理由對吧,這個沒影響吧
那這個理由我這樣填可以么
你好,同學(xué),是可以的
我利潤是19萬,研發(fā)費用57萬
減免稅額:小微的19萬*【25%-2.5%】+研發(fā)57萬*2.5% 享受高新技術(shù)企業(yè)所得稅減免:0 研發(fā)加計扣除減免:57萬*2.5% 技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得減免:0
那第一個圖片,是這樣填吧,這樣預(yù)填對么,因為我季報沒做加計扣除,準(zhǔn)備匯算清繳一起做
這個就是按照你們實際數(shù)填寫