同學(xué)你好 你是不是有沒申報的
老師,您好,想請問一下代開發(fā)票稅款的事,比如,我個人去稅務(wù)局代開一張工程款的發(fā)票,金額是2萬,我代開2萬增值稅198.02,個稅198.02,城建減半征收4.95,印花稅6塊,合計406.99,正常我應(yīng)該上這么多稅,但現(xiàn)在付款方說讓我把我要出的稅錢一起開在發(fā)票里,那我應(yīng)該開多少總金額,這個要怎么算啊
老師好!從增值稅開票系統(tǒng)里,已開發(fā)票查詢里,查詢到的去年全年發(fā)票總額合計數(shù)是20萬,但是從發(fā)票匯總統(tǒng)計里出來的發(fā)票總額合計是60萬,相差40萬,是咋回事?應(yīng)該以哪個為準(zhǔn)?
老師老師,我在電子稅務(wù)局查看了收到的發(fā)票,是收到的銷售方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,這個負(fù)數(shù)發(fā)票我全部打印出來交給了稅務(wù)會計,我全部打印出來的計算了一下總共有5萬多稅額,但是報稅同事給我說喊我把沒有認(rèn)證的進項稅減除去,可是在電子稅務(wù)局哪里去查這個進項票有沒有被認(rèn)證呢老師?
專業(yè)老師回答問題::: 虛開發(fā)票罪 一、犯罪客觀方面(2023年調(diào)整) 虛開增值稅專用發(fā)票和用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票以外的其他發(fā)票,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴: 1.虛開發(fā)票金額累計在50萬元以上的; 2.虛開發(fā)票100份以上且票面金額在30萬元以上的; 3.5年內(nèi)因虛開發(fā)票受過刑事處罰或者2次以上行政處罰,又虛開發(fā)票,數(shù)額達(dá)到上述第1、2項標(biāo)準(zhǔn)60%以上的。 問題:關(guān)于虛開發(fā)票罪的客觀方面,這里第三點中的數(shù)額達(dá)到上述1、2項標(biāo)準(zhǔn)的60%,是1或者2的60%,還是要達(dá)到1且2的60%??
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗收之前進項記的是待抵扣進項稅額 1月竣工驗收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢
老師,營業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營地址,需要去開戶的銀行做登記嗎?
A公司為B產(chǎn)品計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用。A公司因計提產(chǎn)品質(zhì)量保證費用確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬元,B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn),B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費用為7.5萬元。2022年年末與預(yù)計負(fù)債相關(guān)的會計分錄怎么做
出口當(dāng)月確認(rèn)收入開具發(fā)票,要當(dāng)月就申報退稅嗎?
個體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進來 掛哪個科目。
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
樸老師,非樸老師勿擾,那所有都入庫的分錄還要保留嗎
個人把電腦賣給公司,對于我個人來說屬于財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,還是生產(chǎn)經(jīng)營所得
老師,這題不理解,麻煩解析下
請問我從代賬公司手里接賬,從6月開始做賬,我要讓代賬公司給我移交哪些資料
老師您好,請問個人工資有點高,為了少交點個稅,讓別人搞個個體戶營業(yè)執(zhí)照,再開個法人戶,工資往那個賬戶里面打,開戶的人風(fēng)險大不大
是我剛?cè)肼毜男鹿尽Hツ辏_票系統(tǒng)查詢40萬,匯總統(tǒng)計60萬。你再看看是啥原因?以哪個為準(zhǔn)呢?我小白
同學(xué)你好 是不是有紅沖的