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老師,想問個關于增值稅的問題,房地產(chǎn)企業(yè),預繳增值稅,我們記賬是這樣的,收款時,借銀行,貸其他應付款,然后再借其他應付款,貸預收賬款,貸待轉銷項稅額,等開票的時候貸預收賬款未開票紅字,預收賬款已開票,借待轉銷項稅額貸銷項稅額,借銷項稅貸未交,交的時候借未交貸銀行或者進項。車位儲間不開票,但全額繳稅。這樣的話怎么看增值稅應該需要交多少呢,注意這里面還包括稅率有調(diào)整的時候,11變10變9

2023-02-16 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-16 08:28

您好,您不開票可以按未開票收入申報

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齊紅老師 解答 2023-02-16 08:28

您好,看您的業(yè)務,按增值稅納稅義務時點計算增值稅

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快賬用戶6702 追問 2023-02-16 08:37

老師能說一下,其他的房地產(chǎn)公司入帳時候涉及的分錄嗎

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快賬用戶6702 追問 2023-02-16 08:38

怎么記賬的

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快賬用戶6702 追問 2023-02-16 08:48

老師,其實我不太明白的是,正常的收入是預交,然后后期開票有的是用進項抵的,有的是直接交稅的,那么這個增值稅到底是交了多少呢,假如說預交了100,然后開票用進項抵的加上實際交的是100萬,總共增值稅就是交了200萬是嗎,是這意思嗎,不太明白

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齊紅老師 解答 2023-02-16 08:50

您好,預繳是體現(xiàn)在已交稅金科目,您的理解非常正確

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您好,您不開票可以按未開票收入申報
2023-02-16
現(xiàn)在繳稅就是交九個點的 收入乘以9%減去預繳的
2023-02-16
您好!對的。這樣就可以了
2022-03-01
?你好 ;? ? ? ? ?你們 做? ?應交稅費-銷項稅額 ; 月末在結轉? ?
2022-06-14
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2024-02-01
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