您好 對(duì)方外經(jīng)證開錯(cuò) 對(duì)您單位退稅沒有影響啊
請(qǐng)問給總包開了700萬(wàn)的票 這個(gè)合同是4365.49萬(wàn) 之前已經(jīng)開了3800萬(wàn)了 所以超合同了 我們公司又開了個(gè)120萬(wàn)的外經(jīng)證 公司讓我拿著4365.49和1200萬(wàn)的外經(jīng)證去繳稅 1.讓我把預(yù)繳金額分到兩個(gè)外經(jīng)證上 我沒明白是什么意思 是要重新計(jì)算么 2.還說讓我去稅務(wù)局說1200萬(wàn)的證不要再開個(gè)稅的戶了 我們已經(jīng)有好幾個(gè)零申報(bào)了 3.沒有這樣預(yù)繳過 不知道兩個(gè)證會(huì)有什么問題么 3.分兩個(gè)外經(jīng)證預(yù)繳金額會(huì)有變化么 如果有變化如何計(jì)算呢 需要帶什么證件去預(yù)繳 小白第一次 希望老師詳細(xì)講理一下 萬(wàn)分感謝
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表延期和報(bào)驗(yàn)是同一回事嗎?公司外地工程項(xiàng)目挺多,我手上有十幾份外經(jīng)證表,一直按期辦理延期,從未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,但是今天聽說辦完延期后必須要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)驗(yàn),我沒去報(bào)驗(yàn)過,請(qǐng)問有什么影響嗎。手上的外經(jīng)證已經(jīng)延期了兩次了,已經(jīng)辦理延期的外經(jīng)證過期的那份還需要拿到稅務(wù)局辦注銷嗎
老師你好,我是建筑行業(yè)的,開了外經(jīng)證,發(fā)票已經(jīng)開完了,,但是工程款一直沒到,這種情況核銷了外經(jīng)證會(huì)有什么影響嗎?
對(duì)方外經(jīng)證開錯(cuò),已經(jīng)辦理了退稅,但是新的外經(jīng)證一直沒有開具,已經(jīng)跨年了,外經(jīng)證上面的日期也已經(jīng)過去,這對(duì)我們公司有沒有什么影響,會(huì)不會(huì)受到處罰
老師,我們有個(gè)工程,有份外經(jīng)證還沒開票的,想要結(jié)束掉外經(jīng)證(已經(jīng)施工完成了,但收不到款) 可以先開具預(yù)繳稅款后開具發(fā)票,做外經(jīng)證反饋后再紅沖發(fā)票申請(qǐng)退款這樣嗎(我早上直接申請(qǐng)反饋的注銷外經(jīng)證,預(yù)繳稅款填寫0,沒有通過,說需要寫情況說明書是不是沒有開具發(fā)票,未施工,然后我剛剛問客戶 她說已經(jīng)施工完成了 但收不回款)
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬(wàn)元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購(gòu)進(jìn)煙葉一批,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)格150萬(wàn)元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購(gòu)金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購(gòu)金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購(gòu)金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬(wàn)元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬(wàn)元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬(wàn)元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
老師你好,請(qǐng)問裝修款,如果有多次購(gòu)入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬(wàn),這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎