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麻煩問一下月末憑證結(jié)轉(zhuǎn)步驟怎么走 先要月結(jié)嗎?

2023-02-15 19:09
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-15 19:10

你好,月末憑證結(jié)轉(zhuǎn)步驟:錄入完當(dāng)月的憑證,點擊過賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)賬

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你好,月末憑證結(jié)轉(zhuǎn)步驟:錄入完當(dāng)月的憑證,點擊過賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后結(jié)賬
2023-02-15
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-07-07
同學(xué)您好,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫成商品,借:本年利潤,貸:成本科目,費用科目,借:主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸:本年利潤 借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。 年度結(jié)轉(zhuǎn),借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積 結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配-未分配利潤 貸:利潤分配-提取法定盈余公積
2023-10-28
你好,同學(xué),做賬是先把原始憑證整理好,然后開始做記賬憑證,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)帳,再出具報表就可以了
2021-10-12
借銷項 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 這樣
2025-04-18
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