同學(xué)你好 這個是百分之一或者3%
老師,請問,我們公司技術(shù)服務(wù)費是主營業(yè)務(wù)收入,我們是小規(guī)模納稅人,按季度申報納稅,季度不超30萬,小規(guī)模納稅人是免稅的,那么我們開票時,開的1%的稅額應(yīng)該怎么處理,?
請問老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局上稅率或單位稅額顯示是0.06,那我們實際繳交的增值稅稅率是0.06還是0.03,如果需要開專票是開6%還是3%
老師您好,我想問一下,我們有一家餐飲服務(wù),是小規(guī)模納稅人,開票額超過30萬還享受增值稅減免的政策嗎
你好,我想問一下,我們是小規(guī)模納稅人,平常都是開電子普通發(fā)票,三月開票超過了10萬,但是第一個季度沒有超過30萬,下個月報稅的時候是免增值稅的嗎
老師你好 我們單位新辦企業(yè)屬于技術(shù)服務(wù)業(yè)小規(guī)模開票是免費嗎?但我看到電子稅務(wù)局核定的稅種 專業(yè)技術(shù)服務(wù)增值稅 0.06是什么意思
房地產(chǎn)行業(yè),賣了一個門面,合同總價88萬,收到54萬,34萬是明后年分期付款的,我開正式發(fā)票開多少錢?
公司使用企業(yè)會計準則,在24年第一季度出售了固定資產(chǎn)。請問老師在做24年度企業(yè)匯算清繳時資產(chǎn)折舊明細表里原值、本年折舊、累計折舊要包含已經(jīng)出售過的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我們公司17年成立時當時的出納給了我?guī)讉€期初數(shù),其中固定資產(chǎn)2萬多,因為是出納直接給我的期初數(shù),所以沒有購買憑證,當時沒有仔細追究這2萬是怎么回事,現(xiàn)在審計來發(fā)現(xiàn)2萬固定資產(chǎn)沒有明細,討論后認為應(yīng)該是出納搞錯了,這2萬固定資產(chǎn)不屬于我們,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬調(diào)整呢?
醫(yī)療和生育的繳費基數(shù)是一樣的嗎
請問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請問部門產(chǎn)值有沒有可能是負數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報的一樣 沒有需要調(diào)整的項目 為什么要補稅
現(xiàn)在公司的工資表在財務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價稅合計是100萬,那印花稅的計稅價格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師為什么,不是小規(guī)模不超30萬免嗎
同學(xué)你好 2023年小規(guī)模納稅人新政解讀: 1、專票或普票都按1%開票,專票可以放棄減免稅政策按3%開具。 2、季度超過30萬,全部按1%征稅(專票開具3個點除外)。 3、季度不超過30萬,普票部分減免。 執(zhí)行期:2023年1月1日-12月31月