可以 從他的所屬期開始,之前沒有抵扣的可以補(bǔ)上
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報個稅的時候,都沒有扣減過專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報12月份的個稅的時候需要把這一年的累計專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計算個稅嗎
員工2月才填的專項(xiàng)附加扣除導(dǎo)出(但是可以從1月開始享受),我一月個稅申報的時候,專項(xiàng)附加扣除導(dǎo)出填的是0(因?yàn)橄螺d不到),那我二月個稅申報的時候,我是填2倍的專項(xiàng)附加扣除導(dǎo)出嗎?
你好,想問一下,企業(yè)個稅申報系統(tǒng),個人專項(xiàng)附加扣除信息下載更新后,在綜合所得申報時,可以不填寫專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)申報嗎?比如公司有下載A員工的專項(xiàng)附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申報正常工資薪金所得時,手動更改房租為0,進(jìn)行申報,這樣可以嗎
老師你好,請問我跟別的小規(guī)模納稅人申報個稅的時候,在個稅的專項(xiàng)附加扣除信息采集信息下載更新這步時,是需要所有員工自己手機(jī)下載個稅填寫好專項(xiàng)扣除信息,我才能下載更新專項(xiàng)附加扣除嗎,還是怎么下載到里邊申報呢
老師好,想問下:我在申報個稅時,為什么(專項(xiàng)附加扣除信息采集),點(diǎn)下載更新,沒有數(shù)據(jù)更新了?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費(fèi)和房費(fèi)一起交的,開票進(jìn)來只寫的物業(yè)費(fèi),可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費(fèi)用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費(fèi)用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整?,F(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負(fù)債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
老師,您好,24年企業(yè)所得稅年報匯算清繳時產(chǎn)生退稅1722.77元,款已到賬戶,怎么做賬務(wù)處理
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費(fèi)用的分錄?