同學(xué)你好 賬本的還得報(bào)呢 一年報(bào)四本 有減免政策
老師:您好!公司實(shí)際收到注冊(cè)資金,現(xiàn)在申報(bào)實(shí)收資本印花稅,只看到資金賬簿印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)稅目,是不是就是這個(gè)?
老師好!營(yíng)業(yè)賬簿印花稅的計(jì)稅依據(jù)是“實(shí)收資本+資本公積”作為計(jì)稅依據(jù),就是比如今年5月份收到注冊(cè)資本50萬(wàn),6月初我已經(jīng)申報(bào)過(guò)這50萬(wàn)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅了,2023年1月份我還需要再申報(bào)繳納營(yíng)業(yè)賬簿的印花稅嗎?
你好!賬簿印花稅是只要有實(shí)收資本,資本公積這個(gè)科目就必須進(jìn)行稅種認(rèn)定并繳納印花稅嗎
老師:為何這個(gè)B要交印花稅,營(yíng)業(yè)賬簿,不是只有實(shí)收資本和資本公積嗎?
溫馨提示:尊敬的納稅人,根據(jù)《印花稅法》及相關(guān)規(guī)定,應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿(記載實(shí)收資本、資本公積賬簿)按年申報(bào)繳納印花稅,請(qǐng)納稅人按期申報(bào),避免出現(xiàn)遺漏。 這樣的話是不是資產(chǎn)負(fù)債表中資本公積有數(shù)就需要申報(bào)啊
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?